進(jìn)項轉(zhuǎn)出改成銷項稅額
比如外購商品,已經(jīng)抵扣,后用于職工福利 1.外購時 借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸銀行存款等 2.用于職工福利 借管理費用等 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 老師,這中間有沒有一步是, 借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
賣出時 借銀行存款 貸銷售費用 借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費 增值稅 (銷項稅額) 一樣嗎?
請問,購進(jìn)福利,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄: 購進(jìn)福利:借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸 銀行存款 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬 貸庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 這兩筆分錄對嗎
上個月購買物品用于客戶推廣,借庫存商品、應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅,貸預(yù)付賬款;再借銷售費用,貸庫存商品、應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,求教,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額如何記賬處理?
老師,我購進(jìn)的時候做借庫存商品,應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅,貸銀行存款,我轉(zhuǎn)出第一,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,第二,借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費未交增值稅,第三是結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,這樣就對了吧
樸老師可以幫我做一下題嗎?謝謝啦
當(dāng)月取得的發(fā)票能在當(dāng)月匯算清繳的時候抵扣嗎?
老師,小企業(yè)準(zhǔn)則,匯算清繳退費,怎么做賬啊
農(nóng)村戶口農(nóng)民,每月有80萬的免稅額度?
老師,我們公司做抖音賣貨,但是抖音店鋪是用別人的身份證辦理的個體戶,也就是說實際是每個抖音店鋪都是個體戶,但是賣的是公司的貨,我需要怎么做賬?
在建工程,買的工具之類的入什么科目
老師,本月開錯了一張發(fā)票,給紅沖了、是紅字發(fā)票,做賬寫憑證的時候,一正一負(fù)這兩張發(fā)票需要怎么寫憑證的摘要和會計分錄,又開出來那一張正確的,需要怎么寫摘要和會計分錄呢?
房地產(chǎn)開發(fā)商每月開商品房銷售發(fā)票需要提前向國稅局報備嗎
老師,我司是小規(guī)模納稅人,24年度匯算清繳,企稅退稅到賬了,怎么記賬呢
我們公司被稅務(wù)局查到2022年2024年之前的問題現(xiàn)在需要補這三年的增值稅及企業(yè)所得稅,這個稅交了,現(xiàn)在這個分錄應(yīng)該是怎么做啊。
那增值稅申報怎么報
增值稅報收入?
一般納稅人13%銷售貨物5.6列填寫
無票收入嗎?
你好對的是的是的
無票收入報了,這邊賬務(wù)又報費用入賬?
那不是不相符。
和我主營業(yè)務(wù)收入科目金額不符合
不應(yīng)該填增值稅附表二嗎
不符 匯算清繳填寫視同銷售明細(xì)表