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我們公司被稅務局查到2022年2024年之前的問題現在需要補這三年的增值稅及企業所得稅,這個稅交了,現在這個分錄應該是怎么做啊。

2025-05-06 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-06 10:14

同學,你好 借:以前年度損益調整 應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3970 追問 2025-05-06 10:37

企業所得稅,附加稅是做什么科目啊。

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齊紅老師 解答 2025-05-06 10:38

同學,你好 企業所得稅,用以前年度損益調整 增值稅,用應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶3970 追問 2025-05-06 10:59

一月開票的有簡易計稅的項目,來的專票1月份沒有轉出,這個月申報4月份的,在這個月申報的時候做進項稅轉出可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-06 11:00

同學,你好 是可以的

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快賬用戶3970 追問 2025-05-06 11:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-05-06 11:03

不客氣,祝工作順利

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同學,你好 借:以前年度損益調整 應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-06
借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交所得稅 借應交稅費-應交所得稅 營業外支出-滯納金 貸銀行存款
2023-11-10
是因為少做了收入 一般納稅人嗎?
2024-12-23
您好,根據小企業會計準則,對于調整以前年度的賬務,采用未來適用法,損益類科目直接入當年的損益,但是在實際工作中,因為補稅調整的損益科目,直接入利潤分配-未分配利潤,如果入當年的損益,造成當年的實際經營和賬務不符
2025-01-12
你好,做補交稅款的分錄就行。您是小企業準則嗎?
2023-05-24
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