同學,你好 借:以前年度損益調整 應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,公司在2022年3月查賬要補開2020年未開票收入20萬,也在2022年3月補交了相應的增值稅和附加稅,還有企業所得稅,請問發生的這些業務會計分錄要怎么做?
老師,有一個問題想咨詢一下,就是一個公司2020-2022年度都是虧損,沒有交企業所得稅。現在被 稅務局查了,三個年度都補交,成本都調減了,今年我要怎么做賬務處理呢?
老師,請問一下,2022年企業所得稅我調增了,之前交過稅,后面調增之后要補稅,要補的這一部分稅怎么來做分錄呢?分錄是做在22年還是23年?
老師,您好,我們公司被稅務局查到了一張2022年的風險發票,2022年已入賬,需要納稅調增,現在已經補繳了所得稅和滯納金,請問這個計提分錄怎么做?
老師,我現在更正2022年的企業所得稅年報,2022收到一筆補貼,沒有做營業外收入,現在發現了,補更到2022年年報,收款分錄是錄到現在的。 請問這個分錄該怎么寫?(在不改變去年和前年的所有財務報表情況下) 23年的年報是否也要更正?
老師,公司是一般納稅人,采購一批貨物,(會計手里只有入庫單)現暫估10萬,后來發票來了,實際發票金額8萬,這個前后的賬務處理是什么
物流公司賣了一輛車,賣了5萬元,怎么寫會計分錄,可以記入成本嗎?
老師好,三代社保卡單位開通了集體申請,但公司有不交社保的員工,不交社保的是不是不用進行個人信息確認的填寫操作
老師,小規模公司,客戶在我們視頻號小店下單1980,要求開專票,就這樣給他開嗎
老師好,個體戶基本賬戶資金轉入個體戶法人,會收個體戶法人稅嗎
公司與公司之間得借款怎么做會計科目
老師,業務招待費超出部分可以以后年度扣除么?
哪位老師有空幫忙做一下題吧!麻煩您了,非常感謝
老師,我們公司去年的印花稅我在今年進行了補交,需要對去年的財報和企業所得稅年報進行調整嗎,應如何調整呢
在哪里可以下載電子稅務局呢,流程是什么
企業所得稅,附加稅是做什么科目啊。
同學,你好 企業所得稅,用以前年度損益調整 增值稅,用應交稅費-未交增值稅
一月開票的有簡易計稅的項目,來的專票1月份沒有轉出,這個月申報4月份的,在這個月申報的時候做進項稅轉出可以嗎?
同學,你好 是可以的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利