你好,做補交稅款的分錄就行。您是小企業準則嗎?
老師,就是一個啥情況?我在今年年報的時候哦,就是有一個企業所得稅是一個負的83塊三毛七,因為當時在一九年第二個季度惡報的時候,我是交了一個83塊三毛七,但是因為賬戶有那個,以就是彌補以前年度虧損,結果到年度報表的時候,然后它就顯示了一個負的83塊三毛七。現在稅務就是說嫌這個比較麻煩嘛,退稅還要查賬,說直接讓我把它調成零呢,但是我一條他那個以前年度虧損那個數字就變,然后我弄不到一塊兒,她說我去第一次去拿條,人家稅務局說這可麻煩了,所以我后來調都沒調到一塊兒。 企業所得稅負數調成0 第一張是所得稅彌補虧損明細表
老師,我想咨詢一下,所得稅季度彌補虧損的,問題。我們公司19年虧損了88549.8。。今年一季度盈利了15444.53。二季度盈利了 79965.13。。三季度盈利了51540.84 。。 我看企業所得稅報表上都彌補了這些金額。有點不太明白,到底是怎么計算的,還可以彌補下去。麻煩老師,詳細解答一下,最好有計算過程,謝謝。
老師我想咨詢一下 就是我公司現在 為2018的個稅申報表去現場改表了 就是2018年沒有申報這個人的勞務 我們今年給他補2018年上了 還交了個人所得稅 那我這個賬務怎么處理?
您好,老師我問個問題,是這樣的12月份的賬有個所得稅要交的.但是做月度報表的時候我暫估了一個成本上去,現在要報2020年年報了,我要把暫估成本刪除了,賬上提現出來要交所得稅!我想問這個稅怎么處理!還有就是要彌補以前年度虧損的!
我們公司是19年成立的。一直都是虧損21年,我們老板想交一點企業所得稅,但是之前會計做的那個虧損,虧了兩百萬。我們今年才盈利20萬左右。本來是想交幾萬塊錢的企業所得稅,但是他沖減了以前年度虧損,企業所得稅又為零了,這樣子。公司會有問題嗎?會被稽查嗎?會被列為風險納稅人嗎?
老師,建設方要建造蓬體,我們承接后又分包給了供應商,供應商包工包料該工程,鋼結構啥的基人工都是哦他們負責,請問我們開具給建設方的發票大類是什么?發票稅率是多少?合同有無模版需要列明哪些注意事項?@樸老師
工商年檢會計更換了要怎么處理
老師你好,我們是建筑公司6到9月是小規模開票金額是六百多萬,然后10月升為一般納稅人,10到12月沒有開票,但是來的成本進項發票是10月之后,那10月之后來的這個進項發票我們可以認證抵扣嗎?
養老保險可以補交前幾個月的嗎?
老師 你好 麻煩問一下 帶人工的租賃機械 開發票的名稱應該是什么呀 小規模納稅人
老師,麻煩問一下,以前我們交過航天信息280的軟件服務費,這個應該記入什么科目啊?
一般納稅人24年利潤300萬是按什么稅率交企業所得稅
老師,公司收到一批貨物,發票只開了一部分。怎么暫估入庫,如何做分錄
老師,請問要怎么做表呀,有模板嘛
開票開一個總的金額,不開明細。另附明細可以嗎
是的,小企業準則
?你好 : 相關分錄如下:小企業準則 處理 : 補提所得稅時: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款