借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交所得稅 借應交稅費-應交所得稅 營業外支出-滯納金 貸銀行存款
你好:一般納稅人企業,2021年12月進貨增值稅專用發票已抵扣10萬元,稅務認定這張發票不能認證抵增值稅也不可以抵所得稅,2022年2月增值稅和所得稅已經補了,并有滯納金,請問 增值稅、所得稅賬務怎么處理,在哪年,網上表用改嗎,分錄怎么做?
老師,請問一下去年的成本發票被查到不能用。然后今年調整了,補繳了企業所得稅,滯納金,現在我要怎么做分錄調整呀
老師,我們是一般納稅人,老板去年已經把公司名下車轉出了,這個月稅務局查到車輛去年已轉車,讓補繳了稅款和滯納金,這個賬現在怎么做?
老師 我司被市局風險股抽查到了 ,要求補繳2022年度增值稅及附加、印花稅、水利基金、所得稅(暫估應付未到票),請問這些稅費分別從什么時候計算滯納金?
老師,7月份收到稅務局通知,說2022年的企業所得稅匯算清繳有200元金額需要納稅調增,我調增后補繳了5元的企業所得稅和0.09元的滯納金,這5.09元是在一張完稅憑證上面,請問一下該怎么寫分錄呢?
我們請別人設計AB膠容器3D建模設計圖,對方給我們3D打印3套,設備圖一份,我們得做什么費用,對方的開票大類和名稱是什么?
老師,請問,多出來的進項稅額可以結轉到應交增值稅-轉出未交增值稅嗎?
老師,攤銷額是不是錯了,每年年末付500,怎么攤銷額第一年和第二年都是減去300不是500?即使按教案攤銷,第一年和第二年攤銷額總計116.28+90.03=206.31。未實現融資收益300,怎么沒有攤銷完畢,按道理2年應該攤銷完畢,歸零。到底哪里錯了?
利息收入屬于什么科目
突然收到深圳市計算機系統有限公司打款
老師您好,公司向其他公司支付了技術開發費用,錢已經付出去了,但是還沒有收到發票,怎么樣做會計分錄
老師,我們做專項審計。實際1500萬,做3000萬報告。我是會計給他們提供資料,審計公司出報告是無二維碼的。如果有事?我擔責任嗎?我只是提供基礎資料。
已經交過經營所得,又沖紅了,費用會在下一季度抵減嗎?
工商年報,納稅總額,2024實際繳納企業所得稅1000,收到了2023年退回的企業所得稅,工商填報是填1000還是500
請問公司銷售使用過的固定資產,按理需要填報增值稅申報表附表一申報納稅,但是實際做賬的時候是計入營業外收入或者營業外支出,那么這樣增值稅申報表上收入和賬上營業收入口徑不一致了,這種咋個處理呢?
好的,那我還需要將以前年度損益調整結轉到未分配利潤里面嗎?
是的,最后需要結轉到未分配利潤的