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老師,您好,我們公司被稅務局查到了一張2022年的風險發票,2022年已入賬,需要納稅調增,現在已經補繳了所得稅和滯納金,請問這個計提分錄怎么做?

2023-11-10 15:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-10 15:41

借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交所得稅 借應交稅費-應交所得稅 營業外支出-滯納金 貸銀行存款

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快賬用戶1078 追問 2023-11-10 15:47

好的,那我還需要將以前年度損益調整結轉到未分配利潤里面嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-10 15:48

是的,最后需要結轉到未分配利潤的

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借以前年度損益調整 貸應交稅費-應交所得稅 借應交稅費-應交所得稅 營業外支出-滯納金 貸銀行存款
2023-11-10
你好;? 從你應交未交的當時 繳納; 比如? 2022.3.15號之前就得交繳納; 你沒有繳納; 從2022.3.16號開始算滯納金的?
2023-06-19
您好,這個是這樣的啊 借 應交稅費——未交增值稅 營業外支出 貸 銀行存款
2022-09-21
你好!你可以借利潤分配-未分配利潤 5.09 貸銀行存款。
2023-08-11
。借應交稅費,營業支出貸銀行存款。 借以前年度損益調整貸應交稅費。
2022-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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