你好;? ? 這個 要去大廳改年報的;? 然后直接做分錄處理。? ? ? ? ?原來分錄怎么掛的? ?
你好:一般納稅人企業,2021年12月進貨增值稅專用發票已抵扣10萬元,稅務認定這張發票不能認證抵增值稅也不可以抵所得稅,2022年2月增值稅和所得稅已經補了,并有滯納金,請問 增值稅、所得稅賬務怎么處理,在哪年,網上表用改嗎,分錄怎么做?
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年5月收購煙葉支付價款500萬元,繳納煙 葉稅110萬元,已開具煙葉收購發票,取得運輸公司開具的增值稅專用發票上注明運費 6萬元(不含稅),取得的增值稅專用發票均已認證。計算當月可抵扣的進項稅額。 某工業企業為增值稅一般納稅人,2021年6月10日購進貨物取得增值稅專用發票。注明金額450.000元,增值稅稅額58500元,支付給運輸單位運費21800元,取得增值稅專用發票,款項均已支付。本月將已驗收入庫的 80%零售,取得含稅銷售額 565 000元,存入銀行:20%用于本企業集體福利。本月取得的發票已經認證通過。計算該企業當月應繳納增值稅稅額并作出相應的會計處理。
某食品生產企業為增值稅一般納稅人,2021年3月發生以下業務:1.銷售食品,開具增值稅專用發票上注明金額820萬元。另收取優質費10萬元。3.購入原材料一批,取得增值稅專用發票,發票上注明稅額41萬元。3,在某市購人3間房屋作為當地辦事處工作用房,取得增值稅專用發票,發票上注明金額為500萬元。相關票據均符合稅法規定并在本月認證抵扣,銷售貨物的增值稅稅率13%,不動產銷售的增值稅稅率為9%。1.當月的銷項稅額2.當月可以抵扣的進項稅額。3.當月應納的增值稅稅額。
老師,2021年收到一張發票,是增值稅專用發票,已經認證抵扣了。是維修費,今年對方公司被查到已經倒閉沒有交稅,稅務局讓我公司進項稅轉出。我已經轉出了。企業所得稅也不抵扣,讓我調整2021年企業所得稅申報表,這個怎么調整呢
老師好,請問22年做的進項稅額抵扣,然后24年告知這張發票不能抵扣做了進項稅額轉出,然后在24年補交了增值稅,企業所得稅以及三項附加稅,并且交了滯納金。請問應該怎么記賬?
老師,公司股東銷售商品,收入到了自己的賬戶,怎么處理
老師 我換電腦了 想學習學堂課程 怎么辦
主表34欄沒有數字,怎么回事?
老師你好! 個人出租與個體戶出租給非住房,年租金是100萬,這兩者的計稅有什么不同嗎?
在建工程在資產負債表列報要加上工程物質,那為什么資產負債表里還有單獨一項是工程物資
員工出差住宿費提供的水單一定要原件嗎?復印件行不行
請問這個發票金額含稅嗎
支付寶認證給我司打了0.02元,怎么做分錄
老師,未成年可以申報個稅嗎
老師,我目前的狀況是 在備考初級證 好幾年之前干過出納的工作 這幾年沒有在外面工作過 現在想著先找一個出納的工作 然后學習實操 這樣規劃行嗎???現在有家公司給我打電話了 讓我去面試出納,她沒說有什么要求 是一個酒店+餐飲的這樣的一個公司,具體的她沒怎么說 讓我去面試細談,能幫忙修改一下簡歷嗎?
你好,老師,這張進項發票是對方虛開,不是真實業務 所以庫存用沖紅嗎?
你好;? ? 虛開的話? 那么你貨物意思也是 沒有購進的 ; 你還去做了庫存商品是嗎? ??
是的,沒有實際的庫存,進來的專票做借:庫存商品 進項稅貸應付賬款了
?你好;? ?那你就做 借庫存商品貸進項稅轉出 ;? 借應付賬款貸 庫存商品 ; 然后? ? 借 利潤分配-未分配利潤貸?????? 應交稅費-應交企業所得稅??? ; 借進項稅轉出 貸應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅;? 借? 應交稅費-應交增值稅- 轉出未交增值稅 貸應交稅費- 未交增值稅;? 繳納 :借?? 應交稅費- 未交增值稅;???? 應交稅費-應交企業所得稅;營業外支出-滯納金? ? 貸銀行存款??
老師,賬務這么做完,報表不用在去改了,或者匯算清繳也不用去調整了,對吧?
老師,成本我在2021年已經結轉了,2022年2月不用沖紅嗎?
?你好; 要去改哦 。 你這個都涉稅了 要修改下年報? ?
1.上面的分錄我做到2022年,對嗎? 2.年報是2021年的年報嗎?年報需要調整成本那項,對嗎?
?你好;1. 是的。22年做 2.? ?是的 21年年報做了沒有嘛? ??
1.2021年主營業務成本,用在2022年2月沖紅嗎? 2.2021年年報需要改動嗎?2021年年報還沒有報。
你好1.? ? 可以的。但是要走以前年度損益調整 2.? ? ? ? 在? ?年報的時候? ? ? ? 按修改后的 數據來報年報? ?