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某食品生產企業為增值稅一般納稅人,2021年3月發生以下業務:1.銷售食品,開具增值稅專用發票上注明金額820萬元。另收取優質費10萬元。3.購入原材料一批,取得增值稅專用發票,發票上注明稅額41萬元。3,在某市購人3間房屋作為當地辦事處工作用房,取得增值稅專用發票,發票上注明金額為500萬元。相關票據均符合稅法規定并在本月認證抵扣,銷售貨物的增值稅稅率13%,不動產銷售的增值稅稅率為9%。1.當月的銷項稅額2.當月可以抵扣的進項稅額。3.當月應納的增值稅稅額。

2023-07-01 11:38
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齊紅老師

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2023-07-01 11:40

你好 1.當月的銷項稅額=820萬*13%%2B10萬/1.13*13% 2.當月可以抵扣的進項稅額=41萬%2B500萬*9% 3.當月應納的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額

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你好 1.當月的銷項稅額=820萬*13%%2B10萬/1.13*13% 2.當月可以抵扣的進項稅額=41萬%2B500萬*9% 3.當月應納的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額
2023-07-01
你好,同學。正在為你解答,請稍等。
2020-10-31
同學你好 稍等我算算
2022-12-08
同學你好 問題完整了嗎
2022-12-30
努力學習的小天使你好: 120*13%+3/(1+13%)=15.95萬元
2021-09-21
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