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某食品生產企業為增值稅一般納稅人,2021年9月銷售貨物,開具的增值稅專用發票上注明金額120萬元。收取優質費3萬元。要求:計算該企業當月增值稅銷項稅額。

2021-09-21 17:12
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-21 17:15

努力學習的小天使你好: 120*13%+3/(1+13%)=15.95萬元

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齊紅老師 解答 2021-09-21 17:18

努力學習的小天使你好: 不好意思,以這份為準 120*13% %2B3/(1%2B13%)*13%=15.95萬元 希望能幫到您,加油~

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快賬用戶1328 追問 2021-09-21 19:03

那要是:某超市為增值稅一般納稅人,2021年9月銷售蔬菜取得零售收入24000元,銷售糧食、食用油取得零售收入15000元,銷售其他商品取得零售收入68000元。要求:計算2021年9月該超市銷項稅額。(注:根據規定,免征蔬菜流通環節增值稅。)

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齊紅老師 解答 2021-09-21 19:41

努力學習的小天使你好: 15000/(1%2B9%)*9%%2B68000/(1%2B13%)*13% 希望能幫到您,加油~

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努力學習的小天使你好: 120*13%+3/(1+13%)=15.95萬元
2021-09-21
你好 該企業當月增值稅銷項稅額=120萬*增值稅稅率%2B2萬/(1%2B增值稅稅率)*增值稅稅率
2021-10-23
您好,押金沒有逾期,先不確認。120*13%%2B2/1.13*13%等于15.83
2023-11-04
你好 1.當月的銷項稅額=820萬*13%%2B10萬/1.13*13% 2.當月可以抵扣的進項稅額=41萬%2B500萬*9% 3.當月應納的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額
2023-07-01
業務1繳納銷項稅的計算=113/1.13*13%=13
2020-07-08
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