?您好,借:利潤分配-未分配利潤? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出??應交稅費-應交附加稅??應交稅費-應交所得稅?? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出??應交稅費-應交附加稅??應交稅費-應交所得稅?? ?營業外支出(滯納金部分)? 貸:銀行存款 更正22年年報就好了
三年前一張成本的進項票稅務說不能抵扣要做進項轉出處理,請問分錄我該怎么做,并且這個成本需要轉回來增加利潤然后交所得稅嗎
老師好,我司2021年有一張采購發票已認證抵扣,兩年后稅局說不能抵扣,做了進項稅額轉出,補交了稅及滯納金,請問分錄怎么做
16年的進項發票被認定虛開發票,然后當時也抵扣進項了,但是不知道以前賬怎么做的,也差不到以前賬了,在這是前剛做了一次增值稅留底退稅,應交稅費賬是0,這筆交款回單怎么入賬,交的增值稅附加稅滯納金
請問老師,稅務局要求我們轉出23年5月認證抵扣的進項稅,我們得更正申報增值稅,所以,我們把賬目反結帳,你看這樣做賬多么? 借:費用 貸:應交稅費-進項稅額轉出 借:應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 補交的增值稅是在24年6月交的, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 滯納金計入營業外支出 然后我們在更正申報所得稅
老師好,請問22年做的進項稅額抵扣,然后24年告知這張發票不能抵扣做了進項稅額轉出,然后在24年補交了增值稅,企業所得稅以及三項附加稅,并且交了滯納金。請問應該怎么記賬?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
謝謝老師,您說的年報是22企業所得稅年報是嗎
還有老師,麻煩問下借未分配利潤的金額填什么?
老師,請忽略第二個問題
您好,年報:22企業所得稅匯繳申報表,和2022年年報,就是我們第2年申報的2個報表
好的,明白了,謝謝老師
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~