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老師好,請問22年做的進項稅額抵扣,然后24年告知這張發票不能抵扣做了進項稅額轉出,然后在24年補交了增值稅,企業所得稅以及三項附加稅,并且交了滯納金。請問應該怎么記賬?

2024-08-20 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-08-20 11:51

?您好,借:利潤分配-未分配利潤? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出??應交稅費-應交附加稅??應交稅費-應交所得稅?? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出??應交稅費-應交附加稅??應交稅費-應交所得稅?? ?營業外支出(滯納金部分)? 貸:銀行存款 更正22年年報就好了

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快賬用戶3206 追問 2024-08-20 11:56

謝謝老師,您說的年報是22企業所得稅年報是嗎

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快賬用戶3206 追問 2024-08-20 12:00

還有老師,麻煩問下借未分配利潤的金額填什么?

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快賬用戶3206 追問 2024-08-20 12:02

老師,請忽略第二個問題

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齊紅老師 解答 2024-08-20 12:04

您好,年報:22企業所得稅匯繳申報表,和2022年年報,就是我們第2年申報的2個報表

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快賬用戶3206 追問 2024-08-20 12:07

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-20 12:09

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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?您好,借:利潤分配-未分配利潤? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出??應交稅費-應交附加稅??應交稅費-應交所得稅?? 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出??應交稅費-應交附加稅??應交稅費-應交所得稅?? ?營業外支出(滯納金部分)? 貸:銀行存款 更正22年年報就好了
2024-08-20
借以前年度損益調整 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出, 借應交稅費應交增值稅進項轉出, 貸應交稅費查補稅款, 借應交稅費查補稅款, 貸銀行 借以前年都損益調整 貸應交稅費附加稅, 借應交稅費附加稅,貸銀行存款, 借營業外支出滯納金 貸銀行存款
2023-03-07
借應交稅費-未交增值稅 營業外支出 貸應交稅費應交增值稅(留抵稅額
2025-03-05
你好? ? ?借以前年度損益調整貸進項稅轉出? ?應交稅費-應交企業所得稅? ? ? 借營業外支出應交稅費-應交企業所得稅? ?應交稅費-未交增值稅貸?銀行存款? ? 然后補結轉下進項稅轉出 。 借? ?進項稅轉出貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 借??應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸?應交稅費-未交增值稅? ?。最后把 以前年度損益調整余額轉到利潤分配-未分配利潤去。? ?
2021-03-08
你好需要計入成本核算,小虎牙轉回繳納企業所得稅
2021-07-02
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