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請問老師,稅務局要求我們轉出23年5月認證抵扣的進項稅,我們得更正申報增值稅,所以,我們把賬目反結帳,你看這樣做賬多么? 借:費用 貸:應交稅費-進項稅額轉出 借:應交稅費-進項稅額轉出 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 補交的增值稅是在24年6月交的, 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 滯納金計入營業外支出 然后我們在更正申報所得稅

2024-06-13 10:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-13 10:26

您好,直接借:管理費用貸:應交稅費-增值稅進項稅額轉出,借:應交稅費-增值稅進項稅額轉出貸:銀行存款

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快賬用戶8759 追問 2024-06-13 10:27

借:應交稅費-進項稅額轉出 貸:銀行存款 這筆分錄在6月份賬目做吧?

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快賬用戶8759 追問 2024-06-13 10:27

在24年6月補交月份做這筆分錄,對么

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齊紅老師 解答 2024-06-13 10:37

您好,您的處理是正確的。

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快賬用戶8759 追問 2024-06-13 10:46

這樣,所得稅是不得更正申報了么

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齊紅老師 解答 2024-06-13 10:47

您好,增值稅進項轉出企業所得稅需要更正申報的。

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您好,直接借:管理費用貸:應交稅費-增值稅進項稅額轉出,借:應交稅費-增值稅進項稅額轉出貸:銀行存款
2024-06-13
你好,你的問題具體是什么呢
2021-08-18
同學你好 結轉的分錄不對 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-11-03
你好? 你如果是? 銷項稅大于了進項稅 就得做? ?,借應交稅費-轉出未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額。 結轉銷項稅,借應交稅費-銷項稅額,貸應交稅費-轉出未交增值銳? ?借應交稅費-轉出未交增值稅,貸應交稅費-未交增值稅。 然后次月繳納:借??應交稅費-未交增值稅貸銀行存款。 這樣處理就行了。? ?
2021-05-07
你好,是的,可以這樣處理的,
2019-08-08
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