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老師,2021年收到一張發票,是增值稅專用發票,已經認證抵扣了。是維修費,今年對方公司被查到已經倒閉沒有交稅,稅務局讓我公司進項稅轉出。我已經轉出了。企業所得稅也不抵扣,讓我調整2021年企業所得稅申報表,這個怎么調整呢

2024-06-21 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-21 14:26

同學,你好 更正申報表,費用減少

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快賬用戶3686 追問 2024-06-21 14:35

老師,沒有年度匯算清繳那個表

老師,沒有年度匯算清繳那個表
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齊紅老師 解答 2024-06-21 14:36

同學,你好 那你要去大廳更正

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快賬用戶3686 追問 2024-06-21 14:37

那我可以把這筆費用調整到2024年,納稅調增,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-21 14:38

同學,你好 稅務局同意才可以

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同學,你好 更正申報表,費用減少
2024-06-21
學員你好,已經認證的稅額做進項稅額轉出,這個金額如果不大直接調整當期的費用,不在調整21年費用了,因為對方會在當年給你開紅票 金額大需要調整2021年已經匯算清繳的企業所得稅,補交所得稅有滯納金,金額大報告也得調整的
2022-11-05
先更正21年的財務報表,然后再重新匯算
2022-12-23
你好,那你填入附表二,進項稅額轉出。
2024-10-21
你好同學 那就就按照你的調整情況,把相應的處理情況說明一下,有個結論
2023-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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