你好 這情況要找一下工商局? ?
老師,用的去年的營業收入為負數,因為修改前面錯賬導致營業收入為負數,然后在企業信息公示里,企業資產狀況里那個營業收入那里不能填負數怎么辦?
您好老師,我去年的報表的營業收入為負數,因為修改之前的錯賬導致為負數了。然后我報企業信息公示系統里那個資產情況里的營業收入金額不能填負數,這個該怎么辦?
老師,我們是建筑工程公司,去年12月對營改增的一個老項目做負數發票了,以前核定征收沒數據。現在賬套里沒這個項目數據,我怎么處理這個賬務,怎么做分錄。現在賬套里主營業務收入科目比申報數多了那些負數發票的金額。我如何調整主營業務收入科目減少和申報數一致
老師,在申報企業所得稅季度申報時,有個這個提示,企業所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47,原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47,上個季度在增值稅申報表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業免銷售額里填的數是包含這個專票14752.47這個數后的總數,就導致這個數據不一樣,這要怎么調整啊?
新辦企業幾個月了,尚未正式營業。目前是借款在運行的,所以我前面借款部分做的是應付賬款。但是最近按照上層要求,借款部分做到應收賬款負數,導致最終資產負債表資產總額是負數。請問這個情況下,我的企業所得稅季報里的資產總額如何填寫?因為我試了,無法填寫為負數?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的
老師,進項留底稅額必須要用嗎?我們公司想要繳納增值稅,這個月進項有留底,我們不遠留底嗎?
老師公司請的兼職怎么繳納個稅
老師你好 請問匯算清繳需要調整哪些?
就是我們要給別人開個服務費票, 我們必須要有服務費的進項票才能開銷項票嗎
找工商局怎么說老師
你好 就是按這個情況說就可以 填寫不了?
那我現在先不填提交公示,然后給工商局打電話說明情況嘛還是怎么樣
你好 這樣操作也可以? 我認為還是先打電話為好?
好的,謝謝老師我先問問吧
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!