你好,填到營業(yè)成本里去
老師,用的去年的營業(yè)收入為負數(shù),因為修改前面錯賬導致營業(yè)收入為負數(shù),然后在企業(yè)信息公示里,企業(yè)資產(chǎn)狀況里那個營業(yè)收入那里不能填負數(shù)怎么辦?
您好老師,我去年的報表的營業(yè)收入為負數(shù),因為修改之前的錯賬導致為負數(shù)了。然后我報企業(yè)信息公示系統(tǒng)里那個資產(chǎn)情況里的營業(yè)收入金額不能填負數(shù),這個該怎么辦?
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),怎么填財務報表呢?我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報了。這種情況怎么申報呢?謝謝
老師,我們是建筑工程公司,去年12月對營改增的一個老項目做負數(shù)發(fā)票了,以前核定征收沒數(shù)據(jù)。現(xiàn)在賬套里沒這個項目數(shù)據(jù),我怎么處理這個賬務,怎么做分錄。現(xiàn)在賬套里主營業(yè)務收入科目比申報數(shù)多了那些負數(shù)發(fā)票的金額。我如何調(diào)整主營業(yè)務收入科目減少和申報數(shù)一致
新辦企業(yè)幾個月了,尚未正式營業(yè)。目前是借款在運行的,所以我前面借款部分做的是應付賬款。但是最近按照上層要求,借款部分做到應收賬款負數(shù),導致最終資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額是負數(shù)。請問這個情況下,我的企業(yè)所得稅季報里的資產(chǎn)總額如何填寫?因為我試了,無法填寫為負數(shù)?
老師,匯算清繳供工會經(jīng)費是按工資薪金來扣,這里的工資薪金是實發(fā)還是應發(fā)
銷售了一批貨物,但是因為客服一直拖著不付款,沒給客戶開發(fā)票,該怎么做賬,報稅?
我們?nèi)ツ赀M入現(xiàn)在的公司現(xiàn)在做外貿(mào),前幾年是再南京銀行開的外幣戶,上個月,在江蘇銀行開了外幣戶,收了2筆美元,江蘇銀行讓我們在國家外匯管理數(shù)字外管平臺(Asone)申報 ,原來,南京銀行也沒有要求再這個平臺申報,請問是不是有什么要求,不怎么懂,請幫忙解答一下
您好,老師 請教下,我們是貿(mào)易公司,同一份內(nèi)銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?
唱歌幾百元發(fā)票能做福利費嗎
給供應商付款扣了手續(xù)費 借:應付賬款10000 財務費用5 貸:銀行存款10000 銀行存款5 這樣做會計分錄可以嗎?還是貸銀行存款10005?
娛樂服務可以寫福利費嗎
老師,這個賬套啟用期間寫什么日期啊 電腦賬是3月份的 那年份選?
3.20x4年5月20日,甲公司以一棟廠房為合并對價,取得乙公司60%的股權,并于當日起能夠?qū)σ夜緦嵤┛刂啤:喜⑷铡笤搹S房的賬面原價為700萬元◇已提折舊200萬元◇已提減值準備30萬元,公允價值為800萬元。甲公司投資當日"資本公積﹣﹣資本溢價"為50萬元,"盈余公積"為20萬元。合并當日,乙公司凈資產(chǎn)的賬面價值為600萬元,公允價值為1500萬元。假定此項企業(yè)合并之前,甲、乙兩公司之間沒有發(fā)生任何交易◇會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。。要求◇(1)假定該合并為同一控制下企業(yè)合并,編制公司合并乙公司的會計分錄。(2)假定該合并為非同一控制下企業(yè)合并,編制甲公司合并乙公司的會計分錄。
2.20x4年3月1日,乙公司通過換股合并取得了B公司70%的控股權。乙公司共計發(fā)行股票(債券)1500萬股,每股面值1元,合并日市場價格為每股2.5元。同時,乙公司以銀行存款支付發(fā)行過程中產(chǎn)生的傭金、手續(xù)費等10萬元,支付與合并直接相關的費用5萬元。合并日,B公司凈資產(chǎn)賬面價值為2500萬元,其中,股本1500萬元,資本公積500萬元,盈余公積和未分配利潤分別為400萬元和100萬元。合并日B公司可辨認凈資產(chǎn)公允價值為3000萬元◇其中增值額500萬元為固定資產(chǎn)的評估增值。假定此項企業(yè)合并之前,乙、B兩公司之間沒有發(fā)生任何交易,會計年度和采用的會計政策相同,不考慮相關稅費。要求:(1)假定該合并為同一控制下企業(yè)合并,編制乙公司合并B公司的會計分錄;(2)假定該合并為非同一控制下企業(yè)合并,編制乙公司合并B公司的會計分錄;(3)假定該合并為非同一控制下企業(yè)合并,計算合并報表中確認的商譽金額。
老師,沒有營業(yè)成本,我說的是工商年報那里,企業(yè)信息公示那里的營業(yè)收入不能填負數(shù),那我這個數(shù)據(jù)就不填了?
你好,那就不填寫了
那就填零是吧老師
你好,你的理解是正確的