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Q

您好,老師 請教下,我們是貿易公司,同一份內銷合同,分兩個不同月份出貨,每次出貨一個柜子,這種情況出口退稅需要怎么辦理呢?

2025-05-02 22:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-05-02 22:27

同學,你好,內銷合同是屬于內銷,不能出口退稅

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快賬用戶9213 追問 2025-05-02 22:27

我們是出口呢

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快賬用戶9213 追問 2025-05-02 22:28

我們貿易公司,問國內廠家買貨,再出口

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快賬用戶9213 追問 2025-05-02 22:29

跟國外客戶一份合同,但是分兩次出口。跟國內供應商也是一份合同,但是分兩次出口,進賬發票需要按照報關金額時間分兩次開嗎?還是可以合并,就直接按照合同開?然后退稅需要兩票一起辦理嗎?還是需要根據報關單分開辦理呢

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快賬用戶9213 追問 2025-05-02 22:31

還在嗎?小秋老師

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齊紅老師 解答 2025-05-02 22:32

分次申報:每次實際出口后,按對應報關單和發票分批申報退稅。 單證對應:每批貨物需單獨匹配報關單、增值稅發票、收匯憑證等資料。

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快賬用戶9213 追問 2025-05-02 22:33

好的呢,明白了,謝謝。但是收匯的話,客戶是兩個柜子一起支付,按照合同

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齊紅老師 解答 2025-05-02 22:34

與主管稅務機關提前溝通,說明分批出貨情況,確認當地執行細則看是否需要提交分批出貨說明。使用電子口岸或單一窗口系統跟蹤報關單狀態,確保信息同步。

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快賬用戶9213 追問 2025-05-02 22:34

所以進賬發票也是需要開兩張,按照每次報關金額開,不能按內銷合同開

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齊紅老師 解答 2025-05-02 22:52

發票與出貨匹配 避免一次性開具全額發票,需按實際發貨分批開票,否則可能影響退稅。

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你好,分開開具根據報關單,500后再開1000這樣配單
2025-04-25
1. 外貿企業出口視同內銷的貨物,其國內運輸運費可以憑借出口貨物轉內銷證明進行進項抵扣。 根據《國家稅務總局關于發布<出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法>的公告》(國家稅務總局公告2012年第24號)規定,外貿企業發生原記入出口庫存賬的出口貨物轉內銷或視同內銷貨物征稅的,應于發生內銷或視同內銷貨物的當月向主管稅務機關申請開具出口貨物轉內銷證明。申請時需填報《出口貨物轉內銷證明申報表》,并提供增值稅專用發票(抵扣聯)、海關進口增值稅專用繳款書、進貨分批申報單、出口貨物退運已補稅(未退稅)證明原件及復印件、內銷貨物發票(記賬聯)原件及復印件以及主管稅務機關要求報送的其他資料。外貿企業應在取得出口貨物轉內銷證明的下一個增值稅納稅申報期內申報納稅時,以此作為進項稅額的抵扣憑證使用。 2. 這種情況下,不需要視同內銷。 如果出口企業無法取得進項發票,不能退稅但已開了免稅發票,可按照免稅政策進行處理,無需視同內銷。但需注意的是,企業應確保免稅申報的相關操作符合稅務規定。
2024-08-15
同學你好 這樣就可以的
2021-09-17
您好,貿易企業您得用2021年的日期,不要用2022年的。
2022-01-11
同學你好 這個退回的直接做進口就行了 這樣就不用退回去收到的退稅了
2021-10-12
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