同學,你好,內銷合同是屬于內銷,不能出口退稅
老師,你好,請教一下,我們有一票貨因質量問題有一小部份要退回,已出口報關的(報關單是幾個單合在一起的,有辦理退稅了),今年1月份出口的.這個要怎么處理?謝謝!
老師,我司是貿易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發票(附帶貨物購銷合同,送貨單)。另外,工人工資,那對應部分的安裝服務或工程服務發票,開具9%稅率的發票(附帶安裝合同,不用送貨單)。所以13%貨物和9%服務發票要分開開具。所以是有2份合同:貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說,要2份合同,但我認為這是一個工程來的,那合同就只要一份吧,我13%發票和9%發票分開開具就好,合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份,就一份銷售合同,合同內容里面寫有包安裝就好。 那是同一批貨物的銷售和服務,可以開成兩種稅率嗎?
老師,我們是外貿公司,申請退稅顯示疑點:存在出口日期與申報年月不在同一年度的出口數據。請問這個要怎么操作的?我們是去年2021年9月份出口的貨物,想要在2022年申請退稅的。
老師您好,我想問下就是如果我們注冊兩個公司,一個專門生產,一個專門銷售,那把專門生產的公司的貨出到專門銷售的這個公司要不要視同銷售交稅呀,或者說這種情況要怎么處理才行
老師,請教一下,出口企業做出口退稅,遇到一個情況:采購合同是跟A公司簽,發票、合同、報關都是A公司,但是由B公司發貨到我司,A公司是營銷公司,B公司是生產工廠,A公司B公司是同一個老板,但法人不同,公司名稱也不同,怎么寫證明A公司B公司的關系,不影響退稅呢?
發的臨時工需要申請個稅嗎?會計憑證跟員工發工資一樣嗎
老師,我們采購來的零件直接用到指定的項目中,零庫存,做分錄時還要過度一下原材料科目嗎,能直接用成生產成本嗎
老師,匯算清繳時候利息是負數,填表時候利息支出是寫正數還是負數
老師有張發票對方給我們開了公司名字其中的兩個字,也沒有稅號,這個發票能用嗎?普票
@董老師,只要董孝彬老師回答,老師我現在做到確認收入結轉成本了,我們把收入和成本都用的含稅,然后我們上次交增值稅的時候寫的分錄里有這個用進項沖減收入的分錄,現在還用4月整月收到的進項沖減主營業務成本嗎
農業小規模的買的苗,對方開免稅票可以用嗎?報稅有沒有影響
老師,找不到網銀的課,在哪里找
老師,預付卡開的發票不能使用吧,是不是使用了才能用,使用環節會有發票進來嗎
這個待辦里面,企業財務報告(月報)是需要報什么?
財務人員從哪個環節確認可以出口退稅。從哪個環節準備資料?
我們是出口呢
我們貿易公司,問國內廠家買貨,再出口
跟國外客戶一份合同,但是分兩次出口。跟國內供應商也是一份合同,但是分兩次出口,進賬發票需要按照報關金額時間分兩次開嗎?還是可以合并,就直接按照合同開?然后退稅需要兩票一起辦理嗎?還是需要根據報關單分開辦理呢
還在嗎?小秋老師
分次申報:每次實際出口后,按對應報關單和發票分批申報退稅。 單證對應:每批貨物需單獨匹配報關單、增值稅發票、收匯憑證等資料。
好的呢,明白了,謝謝。但是收匯的話,客戶是兩個柜子一起支付,按照合同
與主管稅務機關提前溝通,說明分批出貨情況,確認當地執行細則看是否需要提交分批出貨說明。使用電子口岸或單一窗口系統跟蹤報關單狀態,確保信息同步。
所以進賬發票也是需要開兩張,按照每次報關金額開,不能按內銷合同開
發票與出貨匹配 避免一次性開具全額發票,需按實際發貨分批開票,否則可能影響退稅。