你好,你可以暫估一個成本的。
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發票是技術服務發票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術服務發票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結轉成本,請問這個技術服務,如何正確的結轉成本? 借:應收賬款 10000 貸:主營業務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結轉成本對嗎? 主營業務成本-技術服務 8000 貸:用什么科目結轉這個技術服務最正確?
老師好 公司9月開了一張技術服務費專用發票,9月收到這筆收入,沒有發生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結轉成本什么的吧
老師好 公司9月開了一張技術服務費專用發票,9月收到這筆收入,沒有發生成本 ,怎么做賬,沒有成本也不用結轉成本什么的吧,有朋友說暫估成本,本身沒有成本,暫估成本怎么沖平,不暫估可不可以?會計分錄應該怎么做?包括月底結轉怎么做分錄
老師,我們是技術服務企業,開出的技術服務費是收入,收到的進項發票也是技術服務費直接入費用了,這樣的話怎么結轉成本呢?
老師好,我公司前兩個月有金額較大的技術服務費,但是沒有成本發票,這個月成本發票回來了,之前那幾個月月末結轉咋辦?暫估還是咋做?現在這月回來成本發票了,但是沒有收入了。
有湖南商業出口退稅的流程和具體操作指南嗎
在填寫資產負債表時,貨幣資金這一欄,老板平師只跟我說支出的數字,現在這一欄怎么寫,用投入的錢減去所有的支出再加上平時銷售東西賣的錢嗎
老師你好,制造企業購買木箱用來裝生產的設備入什么科目
老師合并報表的固定資產怎么做分錄,我方是被收購的子公司
單位人員保險費我們全額承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業外支出還是怎么入賬,
請教郭老師幫忙回答問題,謝謝
2024年暫估了成本100萬,然后2025年5月收到的發票只有80萬,2025年5月做賬 借:主營業務成本 -100 貸:應付賬款 -100 借:主營業務成本 80萬 貸:應付賬款 80萬,小企業會計準則,是這樣做賬吧?
酒店餐飲有食材和酒水綜合成本怎么計算
個人所得稅在哪里匯算清繳
老師,計提折舊時 凈殘值率多少合適