貨幣資金,這里是你銀行存款的余額加上庫(kù)存現(xiàn)金的余額。
老師好,我們公司8月剛成立,注冊(cè)資金10萬(wàn)元,認(rèn)繳,還沒(méi)有實(shí)繳,成立到現(xiàn)在沒(méi)有收入,只有注冊(cè)公司時(shí)支出了一筆注冊(cè)費(fèi)用600元,就做了一張憑證,借管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi)600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)總額是-600,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢?我填0說(shuō)不能小于0,但是目前資產(chǎn)總額確實(shí)是-600
老師我有個(gè)問(wèn)題要咨詢一下,就是說(shuō)平常我們做那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面不是有個(gè)貨幣資金嗎?那個(gè)貨幣資金里面我填的就是我們銀行供貨的那個(gè)單月的的余額,還有加上我們平常平常不是內(nèi)賬,有一個(gè)日記賬嗎?平常流水的日記賬里面有個(gè)現(xiàn)金,我就是用用,這個(gè)銀行儲(chǔ)庫(kù)存加這個(gè)現(xiàn)金里面這個(gè)錢(qián)去作為。貨幣資金,然后,然后我們不是要算出什么未分配率,還有這些這些種種的,然后才算,才能夠做出利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表,但是我發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題,說(shuō)如果現(xiàn)在要來(lái)做賬的情況下。
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),從去年七八月開(kāi)始投產(chǎn),一直到現(xiàn)在看板中間自己沒(méi)有算過(guò)賬,都是我給他提供的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表 ?當(dāng)月購(gòu)進(jìn)的配件,發(fā)生的全部電費(fèi)工資,日常費(fèi)用都直接進(jìn)了利潤(rùn)表 ?唯一的就是原材料是倉(cāng)庫(kù)提供當(dāng)月車間領(lǐng)用的材料入成本, ?現(xiàn)在老板說(shuō)我給他說(shuō)的利潤(rùn)不對(duì),說(shuō)的也很難聽(tīng),他現(xiàn)在讓我重新計(jì)算,收入也是銷貨總收入,用總收入減去總支出,加存庫(kù)計(jì)算利潤(rùn) ?因?yàn)殚_(kāi)始投產(chǎn)企業(yè),期初是沒(méi)有庫(kù)存的,他的意思是收入減去支出加庫(kù)存(庫(kù)存年底減年初)就是利潤(rùn),這樣計(jì)算出來(lái)跟利潤(rùn)表上的利潤(rùn)會(huì)一樣嗎 ?預(yù)付出去的,貨物沒(méi)到也是庫(kù)存,他的意思那是用他賺的錢(qián)買(mǎi)的
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們是銷售企業(yè),我們是銷售瓷磚的,我們給客戶加工瓷磚,會(huì)問(wèn)客戶收瓷磚加工費(fèi),這個(gè)加工費(fèi) ,我做在營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我們這個(gè)加工費(fèi)是有利潤(rùn)的,我們也會(huì)付給加工廠,那我今年都是按照實(shí)際付給加工廠的金額填在營(yíng)業(yè)外支出 -加工費(fèi)內(nèi),但是我現(xiàn)在想想是不是應(yīng)該和職工工資一樣,營(yíng)業(yè)外支出同步填寫(xiě) ,然后資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款,也要同時(shí)寫(xiě)呢 ,我之前是不寫(xiě)的,只有應(yīng)付職工是4月還未付的我同步寫(xiě)在管理費(fèi)用和其他應(yīng)付款里呢
老師,在2024年時(shí)候老板說(shuō)買(mǎi)的理財(cái)產(chǎn)品虧了120萬(wàn),讓我們把這個(gè)數(shù)據(jù)填上去,可是平時(shí)買(mǎi)賣理財(cái)產(chǎn)品都沒(méi)有統(tǒng)計(jì)虧贏,只是計(jì)入其他貨幣資金賬戶而已,現(xiàn)在年度匯算清繳申報(bào)所得稅,有那張調(diào)整表里面有一欄投資收益出現(xiàn)黃色感嘆號(hào),是要填還是不填啊?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎
錢(qián)沒(méi)有告訴我,老板那里有沒(méi)有數(shù),只能用收入推測(cè),用投資的錢(qián)+收到的錢(qián)-全部支出+應(yīng)付的錢(qián) 。這樣對(duì)不對(duì)老師
加應(yīng)付的錢(qián)不對(duì)。這里是收付實(shí)現(xiàn)制,就是你支付出去的和收到的。
你支付出去的和收到的不管是什么業(yè)務(wù)的,都要算進(jìn)去。
老師,不是用 權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
貨幣資金是收付實(shí)現(xiàn)制,你算利潤(rùn)的時(shí)候,他是權(quán)責(zé)發(fā)生質(zhì)押。這兩個(gè)不一樣。