您好 這樣賬務處理正確的
老師,付物業房租物業費的時候,是做:借:應付賬款,貸:銀行存款,收到發票,做:借:管理費用,貸應付賬款嗎?
老師,預付公司電費時,借:預付賬款 貸:銀行存款,同時收到發票,那么是借:管理費用 貸:預付賬款嗎? 物業那邊是根據付款來開具發票的
收到什么費用發票是借:管理費用,貸:應付賬款?銀行付款后借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據,是不是借:-應付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應付賬款就代表預付賬款吧)
老師好,預付兩年房租,沒收到發票時 借:預付賬款—物業公司36萬 貸:銀行存款36萬 計提當月房租 借:管理費用—房租15000 貸:預付賬款15000 那么收到發票時怎么做分錄
老師,請問我預付季度房租時做借:預付賬款,貸:銀行存款,我每個月分攤房租時做,借:管理費用,貸:預付賬款,隔月收到發票時,我應該怎么做呢?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?
老師,請問資料三在計算長期股權投資的入賬價值時,那個40萬的現金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺車,稅務局說我們高買低賣要求補稅,我補稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎,如果是修改去年申報表,那是不是去年的賬分錄也要改,財務報表都得改。
電子稅務局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發票,在當天可以查詢到嗎,還是延時1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯了帳,當時沒做車輛購置稅,放在固定資產了,現在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應交稅費,應交城建稅負數余額是因為之前未計提,然后做了繳稅分錄?我不計提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,支付的費用都是公對私,以前年度發生的業務了,沒有代開勞務發票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現在要怎么處理比較合適
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發,之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現在都還沒有錢支付,老板說只能繼續打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協議嗎
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢
我一個朋友說,物業費與公司業務沒有關系,說做其他應付款,她這樣做對嗎
正常的是用其他應付款 有的單位要求不嚴 也用應付賬款科目走賬