您好,是的,您的理解非常正確。沒進項稅的發票,計提費用是權責發生制,與發票無關
老師,付物業房租物業費的時候,是做:借:應付賬款,貸:銀行存款,收到發票,做:借:管理費用,貸應付賬款嗎?
老師 代收代付運費 怎么做 發票是進來的 借 管理費用/服務費 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸銀行存款
收到什么費用發票是借:管理費用,貸:應付賬款?銀行付款后借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據,是不是借:-應付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應付賬款就代表預付賬款吧)
這兩筆賬有什么區別?是否表達的意思一致 12月 借:應付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應付賬款 12月 借:預付賬款 貸:銀行存款 2月 借:管理費用-房租 貸:應付賬款
老師, 付了一筆貨款就要做到應付賬款嗎, 不管有沒有銀行付款,都要從應付賬款過一道嗎?比如, 付保險款,1借預付賬款,應交稅費, 稅金及附加,貸應付賬款,2借應付賬款, 貸銀行存款嗎?不可以直接借預付賬款,應交稅費, 稅金及附加,貸銀行存款嗎?
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
老師說的沒收到發票計提費用是權責發生制,就得寫分錄:借:-預付賬款,貸銀行存款吧?
您好,是借成本費用等,貸應付賬款