借預付賬款,貸管理費用, 借管理費用貸預付賬款。這個是2個月的。
問一下,預付半年的房租,未收到發票時做賬:借:預付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費用 貸:預付賬款-房租 那發票回來怎么做賬?
預付房屋租賃一年,借預付賬款房租費 貸銀行存款, 每月分攤借管理費用 貸預付賬款。 到年底開發票我如何做賬呢?
老師好,預付兩年房租,沒收到發票時 借:預付賬款—物業公司36萬 貸:銀行存款36萬 計提當月房租 借:管理費用—房租15000 貸:預付賬款15000 那么收到發票時怎么做分錄
老師:我想問一下,企業付一年的房租費假設是6萬元。我在支付時 :借 :預付賬款60000 貸:銀行存款。每月分攤時,借:管理費用-房租費 5000 貸:預付賬款5000,這樣做分錄對嗎?
老師,請問我預付季度房租時做借:預付賬款,貸:銀行存款,我每個月分攤房租時做,借:管理費用,貸:預付賬款,隔月收到發票時,我應該怎么做呢?
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來憑證應該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價法用到材料采購科目嗎
能不能把我也拉到你們那個群,老師發的東西我一個收不到
老師本年利潤結轉到未分配利潤不明白
老師,公司是一般納稅人,供應商開給我們的發票抬頭是:我們公司名稱+(個人),這種發票是不是不能要,但是供應商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發行業,上游廠家不給發票,下游也不要發票,我們成立了好多個體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個題又咋涉及了,真的學不明白了,
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
老師,我預付的時候已經做了借:預付賬款,為什么收到發票還要做借:預付賬款呢?
因為你需要充之前的管理費用,但是錢已經退不回來了,沒法退。所以用一個往來科目,你之前分攤的時候是預付賬款,現在還是預付賬款,你得充之前的暫估的費用,不是。
明白了,謝謝老師,
不用客氣,工作愉快。