是的,是的,是的,是的,
問一下,預付半年的房租,未收到發票時做賬:借:預付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費用 貸:預付賬款-房租 那發票回來怎么做賬?
老師,預付公司電費時,借:預付賬款 貸:銀行存款,同時收到發票,那么是借:管理費用 貸:預付賬款嗎? 物業那邊是根據付款來開具發票的
老師,我們預付貨款,借預付,貸銀行。發票開過來了,借主營業務成本,進項,貸預付款,那么填寫預付的時候是根據預付的借方金額嗎?
物業公司,預計交的電費怎么做分錄,支付時是用預付賬款科目,收到發票時借管理費用貸預付賬款嗎?
收到什么費用發票是借:管理費用,貸:應付賬款?銀行付款后借:應付賬款,貸:銀行存款嗎?如果付款了,沒有收到票據,是不是借:-應付賬款,貸:銀行存款?(這個借方-應付賬款就代表預付賬款吧)
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛去一家公司,它現在是小規模,24年12月之前是個體,今天報年報我發現它19年到23年的年報都沒有報,現在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現在的界面點進去19年到23年都是小規模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業務量那么多。直接法做得完嗎?
老師,那12月份預付1月2月的租金,并在12月獲取到租金發票,預付時:借:預付賬款 貸:銀行存款 那么收到租金發票的時候呢 暫時不做賬務處理嗎
不做,等1,2月再做這個,
那12月收到的發票應附在預付款的后面 然后1月2月確定租金的時候不用附發票 是嗎
是的,備注下發票再12月就可以
好的 謝謝老師,另外還有 一個問題:就是主營業務收入相差3分錢,應如何調整,經查實 這是2020年3月的營業收入小數點造成的
和那個有0.03差額這個??賬上和申報表還是啥?
是賬上比納稅申報表少0.03元
補上,借營業外支出,貸主營業務收入,差額通過營業外收入或者是營業外支出調平