是的,需要視同24年已經做了那個分錄,然后修改報表,做匯算
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發票給紅沖,那我現在2025年1月的賬是計入了以前年度損益調整,那個企業所得稅匯算清繳時,我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時候企業所得稅季報的報表收入怎么填
在2025年發現2024年多預提了27萬勞務費成本,在2025年1月份沖回,請問沖回分錄怎么做?2025年的企業所得稅匯算清繳時這27萬要補交企業所得稅嗎?還是在2025年匯算清繳時不需要處理。
比如我2024年按照實際入賬300萬,(300萬沒有申報個稅),匯算清繳的時候肯定要調整出來,但是公司在2025年匯算清繳之前又能回來2024年沒開回來的發票300萬,公司執行小企業會計準則,麻煩芬姐說一下,這個匯算清繳怎么做,還有2025年回來的300萬的發票直接入2025年嗎?賬上需要調整這300萬嗎?
2024年的異常發票在2025年進項稅轉出,當時進項稅未入成本費用科目,但企業所得稅要價稅合計要在2024年的企業所得稅匯算清繳時調增,會計分錄現在怎么處理?
2025年報2024年企業所得稅匯算清繳,由于2024年暫估的材料成本發票沒有開回來,2026年才開的回來發票,2025報企業所得稅匯算清繳時調增,那我26年收到發票的時候應該怎么處理呢? 更正一下,材料購買是24年,但是暫估賬務會計分錄做到25年的,但是26年票才能收到,我是在24年匯算的時候調整還是報2025年匯算的時候調整呢? 老師,我這種情況應該怎么處理呢
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎