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我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發票給紅沖,那我現在2025年1月的賬是計入了以前年度損益調整,那個企業所得稅匯算清繳時,我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時候企業所得稅季報的報表收入怎么填

2025-01-16 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-16 11:38

2024年匯算清繳的時候,主表里面包含著這一部分銷售額在納稅調整明細表收入里面,其他填寫賬載金額減少收入納稅調減 25第一季度不包含這一部分紅沖的銷售額。

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快賬用戶1118 追問 2025-01-16 11:43

25第一季度不包含這一部分紅沖的銷售額,那我增值稅銷售額跟企業所得稅營業收入那欄對不上,系統會不會提示有風險,申報不了呀

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齊紅老師 解答 2025-01-16 11:48

會的,因為你去年就不一致

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快賬用戶1118 追問 2025-01-16 11:49

那我這個申報不了怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2025-01-16 11:50

你稅務局查到,嚴格的會要求調整 他要求的不是嚴格的話,你就要求你們寫一個說明,什么原因不一致。

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快賬用戶1118 追問 2025-01-16 11:51

那我怎么調整呀

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齊紅老師 解答 2025-01-16 11:53

如果想要一致的話,你今年開的附屬發票借應收賬款負數,貸主營業務收入負數、應交稅費負數 成本紅沖 匯算清繳也不需要調整。

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2024年匯算清繳的時候,主表里面包含著這一部分銷售額在納稅調整明細表收入里面,其他填寫賬載金額減少收入納稅調減 25第一季度不包含這一部分紅沖的銷售額。
2025-01-16
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
2024-03-27
暫估和發票一致的不需要調整 也屬于收到的發票
2025-04-11
同學,你好 那26年報匯算清繳的時候再調減 后一個問題:是25年匯算清繳額時候調,如果再26年6月份之前獲取發票,就不要調整了,這個當作25年的費用
2025-03-24
你好,你這個暫估本身是虛擬的,是不是本身沒有業務,對不對?
2025-04-21
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