2024年匯算清繳的時候,主表里面包含著這一部分銷售額在納稅調整明細表收入里面,其他填寫賬載金額減少收入納稅調減 25第一季度不包含這一部分紅沖的銷售額。
我公司去年2024年12月的開票收入,到2025年1月份又把那張發票給紅沖,那我現在2025年1月的賬是計入了以前年度損益調整,那個企業所得稅匯算清繳時,我這紅沖了2024年的收入表怎么填,還有等到2025年一季度的時候企業所得稅季報的報表收入怎么填
2025年報2024年企業所得稅匯算清繳,由于2024年暫估的材料成本發票沒有開回來,2026年才開的回來發票,2025報企業所得稅匯算清繳時調增,那我26年收到發票的時候應該怎么處理呢? 更正一下,材料購買是24年,但是暫估賬務會計分錄做到25年的,但是26年票才能收到,我是在24年匯算的時候調整還是報2025年匯算的時候調整呢? 老師,我這種情況應該怎么處理呢
老師,費用合同款項是按照季度付款,2024年11月和12月的應付費用,都計提了,但當時一直沒有開發票,等到今年2月份才開發票,他開發票是把去年11月至2025年1月這三個月一次性開具一張發票,發票備注2024年11月?2025年1月費用,匯算清繳2024年企業所得稅要怎么處理?
老師,企業所得稅匯算清繳時有暫估沖回的需要怎樣處理?分錄調整在2025年4月份了,那2024年的年報需要調整嗎?如果調整就和之前四季度報的報表不一致了吧?這個應該怎樣做?
老師,我固定的臨時工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發票所載貨物數量和報關單數量不一致,有什么稅務風險,如何進行申報?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個留底3,下個月還會繼續出現在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業所得稅匯算清繳申報表有變動,有些數據不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產發貨,不確認收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負債 應交稅費-增值稅(銷項)
公司上個月買了固定資產,這個月要注銷,固定資產要賣掉嗎
請問老師,物業公司工人工資每個月10萬左右,會計全部記到管理費用,這個需要記到主營業務成本嗎?還是做部分工資到主營業務成本里,剩下的記入管理費用。那種更合適?
老師 每個月工資一樣 是不是有個稅異常風險
當月發票沒有入賬,發票次月紅沖,需要做進項稅額轉出嗎,還是可以兩張發票都不入賬
公司處置已經使用過的汽車,購買的時候已經抵扣過了,售價15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報增值稅可以嗎
25第一季度不包含這一部分紅沖的銷售額,那我增值稅銷售額跟企業所得稅營業收入那欄對不上,系統會不會提示有風險,申報不了呀
會的,因為你去年就不一致
那我這個申報不了怎么辦呢
你稅務局查到,嚴格的會要求調整 他要求的不是嚴格的話,你就要求你們寫一個說明,什么原因不一致。
那我怎么調整呀
如果想要一致的話,你今年開的附屬發票借應收賬款負數,貸主營業務收入負數、應交稅費負數 成本紅沖 匯算清繳也不需要調整。