你好,這樣子的話你還是要用以前年度損益調整。
你好,2022年的成本票稅務查出為異常發票要做進項稅額轉出,是在2024年企業所得稅申報時做調增處理還是要更改2022年的企業所得稅申報表?
2022年計提的工資在企業所得稅匯算繳時未發放,進行了納稅調增處理,這部分工資于2024年2月發放了,請問在進行2023年企業所得稅匯算清繳時還能進行納稅調減嗎?如能調減,表格上具體怎么填寫?
你好,我2023年12月取得一張發票,已入賬,后經檢查發現不合規,于2024年5月沖紅取得一張紅字發票,在2024年5月作進項稅額轉出,那企業所得稅成本是在2023年匯算清繳時做調整還是在2024年二季度預繳時調整啊
在2025年發現2024年多預提了27萬勞務費成本,在2025年1月份沖回,請問沖回分錄怎么做?2025年的企業所得稅匯算清繳時這27萬要補交企業所得稅嗎?還是在2025年匯算清繳時不需要處理。
制造業企業,2023年取得一張固定資產塑料模具增值稅專用發票2.5萬,進項稅728.3元,2024年該進項電子稅務局已勾選抵扣,但是發票漏做了,現要補在2025年憑證中,會計科目要怎么做,2024年所得稅匯算清繳和財務年報要怎么調整
老師我們建筑公司有一個政府的項目就這一個項目可以純勞務開三個點包工包料開九個點嗎上次開了九個點的票下一次可以開三個點的純勞務嗎
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師小企業會計準則跟企業會計準則匯算填增補稅分錄是什么
老師,您好!執行董事、經理可以是一個人嗎?
郭老師,工程服務企業,他們開勞務,之前是一般納稅人9個點,現在如果都是勞務,人工,沒有進項,我們還是開9個點嗎
老師,麻煩問一下,工資發6500-5000每個月固定扣除-個人社保669.5=830.5*0.03=24.9交稅,工資超多少錢,稅率就變成10%了
匯算清繳期間費用明細表,可以不填嗎
老師 我們單位是每個月10號發放當月工資,個稅也是這個月申報上月工資的。比如4月10號發的是4月工資,4月個稅就申報的是4月當月的工資。現在單位想5月的工資6月發放,那個稅所屬期5月是不是要零申報了呢?像這種情況個稅申報要怎么處理呢?
快賬軟件上個月的賬反結賬以后怎么能刪除憑證
借,以前年度損益調整。貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
以前沒有入成本費用,還是要用以前年度損益調整嗎?借,以前年度損益調整。貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。這個分錄是減少利潤?
你好,你現在要去稅前做扣除的話就要用以前年度損益調整。
增加成本費用,然后減少利潤。
去年入成本費用的不含稅金額那筆,就是減少成本費用,增加利潤,是嗎
你好,你這個去年沒有入成本費用,現在是要增加成本費用。
不含稅金額入成本費用了啊,稅金沒有入,我現在問的是不含稅金額
你好,以前沒有入成本費用,還是要用以前年度損益調整嗎?借,以前年度損益調整。貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。這個分錄是減少利潤? 我是針對你的這個問題來回答的。你說的以前沒有入成本費用。
不含稅金額有沒有入成本費用?先確認這一點。