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25年1月紅沖了24年12月開具的發票,然后25年1月又重新開具發票,請問如何進項賬務處理?

2025-02-17 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-02-17 17:21

借:增值稅-進項 貸;增值稅-進項轉出

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快賬用戶4064 追問 2025-02-17 17:21

全部的賬務處理是怎樣的?

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快賬用戶4064 追問 2025-02-17 17:22

是紅沖開具的銷售收入發票

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齊紅老師 解答 2025-02-17 17:26

貸:增值稅-銷項稅 負數 貸;增值稅-銷項稅

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借:增值稅-進項 貸;增值稅-進項轉出
2025-02-17
那個應該在開負數發票的1月做紅沖銷售收入和銷項稅,不能跨月
2025-03-16
紅沖24年的銷售收入3萬就是
2024-02-01
24 年 1 月通常不用就該筆收入交個人所得稅。因為紅沖及重開發票應調整 23 年賬務,將相關收入確認在 23 年。24 年 1 月申報時,按調整后的 23 年 12 月實際收入情況填寫,該筆收入不體現在當月申報數據中,匯算清繳時再按調整后全年數據申報。若為定期定額征收,紅沖對當期影響可能不大,但年度匯算時應向稅務機關說明情況。
2025-04-25
同學,你好 24年7月紅沖,重新開具,金額是一致的嗎?
2025-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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