借:增值稅-進項 貸;增值稅-進項轉出
去年開票稅點是1%,今年6月份紅沖,重新開具發票,稅點6%,請問怎么賬務處理
23年12月開了100萬的收入發票,24年1月又紅沖,重新開了97萬的發票,這個我要怎么賬務處理?
老師,24年紅沖了23年的一張發票,在24年1月又重新開具了金額不變的發票,只是稅率發生了變化,這個銷項是不是相當于24年1月抵減了呢???
24年5月份開具一張普票,房租費24.5.1-25.4.30一年4200元,24年已確認收入,25年人家不想租了,25年4個月得退給他。然后25年1月開具紅字4200元,重新開藍字2800元,因為收入跨年了,請問會計分錄怎么做?
小規模在24年11月開具增值稅專用發票,開具名稱為*現代服務*采購項目,25年1月紅沖后重開,開票內容為項目的合同內容明細有三十條,24年做賬的時候已經做了其成本,但是重新開票后原成本和開票明細無法一一匹配,請問這個新開的發票需要如何做賬
一個勞務公司可以給另一個勞務公司開發票么?
老師,一般納稅人注銷時所繳納的稅金,稅款,提現在注銷所在年的年報中嗎?假如注銷時繳納的稅款不填寫在報表中可以嗎?
老師,辦理注銷是用法人的號辦理還是用辦稅員的號辦理?那個合適些?
請問一下所得稅相關問題,我公司去年計提了企業年金,但今年匯算清繳前無法繳出,預計會在年終繳納,今年實際繳納的時候是不是要調增應稅所得?這部分未支付的年金要繳納所得稅?另外今年末會計提當年的年金,明年預計會在匯算清繳前繳納,明年的匯算清繳是否應將今年實際繳納的歸屬于上年的年金做納稅調整,明年可以少交所得稅?今年多交的所得稅賬務怎么處理?可以做到遞延所得稅資產嗎?
老師,機械行業,單散件生產,每個月有上千種產品,用什么方式計算成本比較好?如果用訂單法,一個訂單有幾十上百種產品,每個產品要單獨核算出成本嗎?
老師請問一下工地申請個體戶可以申請嗎
老師,公司的廠房是老板的爸爸的房子,給公司免費在用,也沒有開租賃發票,這個不入賬可以嗎,還是要怎么做比較合適,公司是高新技術行業,生產制造電纜的,平時的成本就只有原材料,運費,人工工資,這個廠房怎么做比較合適
老師您好,我在我們這里找了一個合并報表模板不知道怎么使用,請問老師有教程嗎?
老師您好,個體都需要申報哪些,是季度申報嗎
我是一般納稅人購進S型肉毒梭菌毒素滅鼠劑,銷售方是一般納稅人和小規模納稅人分別如何開票,稅率分別是多少
全部的賬務處理是怎樣的?
是紅沖開具的銷售收入發票
貸:增值稅-銷項稅 負數 貸;增值稅-銷項稅