紅沖24年的銷售收入3萬(wàn)就是
去年12月份開(kāi)進(jìn)來(lái)一輛車的發(fā)票1月跟2月已經(jīng)折舊過(guò)了,然后三月份這張發(fā)票紅沖,又重新開(kāi)了一張。那這個(gè)賬務(wù)要怎么處理
2021年12月開(kāi)了100萬(wàn)發(fā)票,2022年1月又紅沖了50萬(wàn),賬務(wù)上該怎么處理,當(dāng)時(shí)匯算清繳稅務(wù)局只讓報(bào)50萬(wàn)收入,但是賬務(wù)我不會(huì)處理,也不明白這樣處理的稅法依據(jù)
小規(guī)模12月份開(kāi)了有一筆24萬(wàn)的發(fā)票,做了收入,季度納稅超過(guò)30萬(wàn)已申報(bào)增值稅,1月份需要紅沖這筆發(fā)票,重新開(kāi)具新金額的發(fā)票??缒炅耍瑢?shí)務(wù)稅務(wù)分別怎么處理啊
23年12月開(kāi)了100萬(wàn)的收入發(fā)票,24年1月又紅沖,重新開(kāi)了97萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)我要怎么賬務(wù)處理?
老師,24年紅沖了23年的一張發(fā)票,在24年1月又重新開(kāi)具了金額不變的發(fā)票,只是稅率發(fā)生了變化,這個(gè)銷項(xiàng)是不是相當(dāng)于24年1月抵減了呢???
張三給我轉(zhuǎn)1萬(wàn)塊錢(qián),寫(xiě)手機(jī)時(shí)候按照張三要求寫(xiě)給了李四 ,這種情況下 誰(shuí)能拿著憑著找我 張三拿著轉(zhuǎn)賬記錄 李四拿著收據(jù)
外來(lái)憑證應(yīng)該貼在記賬憑證的前面還是后面
外來(lái)憑證應(yīng)該貼在記賬憑證的前面還是后面
老師售價(jià)法用到材料采購(gòu)科目嗎
能不能把我也拉到你們那個(gè)群,老師發(fā)的東西我一個(gè)收不到
老師本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)不明白
老師,公司是一般納稅人,供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票抬頭是:我們公司名稱+(個(gè)人),這種發(fā)票是不是不能要,但是供應(yīng)商不作廢,我要怎么入賬?
你好老師,我們是批發(fā)行業(yè),上游廠家不給發(fā)票,下游也不要發(fā)票,我們成立了好多個(gè)體戶收款,這樣操作合理嗎?
老師教材退貨不涉及遞延所得稅的分錄。這個(gè)題又咋涉及了,真的學(xué)不明白了,
在記賬公司一般過(guò)幾個(gè)月會(huì)給你戶
沒(méi)明白你的意思,能具體說(shuō)一下賬務(wù)處理嘛
先原分錄紅沖100 再做正確的97銷售分錄
跨年涉及損益類科目,換成以前年度嘛?還是不用換科目?
這個(gè)業(yè)務(wù)不需要調(diào)整以前年度損益
直接沖本年的收入和銷項(xiàng)稅