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小規模12月份開了有一筆24萬的發票,做了收入,季度納稅超過30萬已申報增值稅,1月份需要紅沖這筆發票,重新開具新金額的發票。跨年了,實務稅務分別怎么處理啊

2024-01-08 19:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-08 19:20

如果已經跨年,只能算這個月的收入抵減了

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:21

實務中如果想核算核算準確,也可以通過以前年度損益調整科目,匯算調整報表的哈

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快賬用戶6909 追問 2024-01-08 19:22

具體怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:25

沖減這個月的營業收入,按照抵減后的金額報稅哈

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:26

如果對我服務滿意的話 可以給我一個五星好評哦

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快賬用戶6909 追問 2024-01-08 19:28

怎么通過以前年度損益調整處理

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:34

借:以前年度損益調整   應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)   貸:應收賬款   沖回結轉的成本:   借:庫存商品   貸:以前年度損益調整   結轉未分配利潤:   借:利潤分配——未分配利潤   貸:以前年度損益調整

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快賬用戶6909 追問 2024-01-08 19:40

接下來,稅務那邊怎么弄,之前24萬增值稅附加稅都已經繳納了,現在10多萬肯定稅肯定沒之前多

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齊紅老師 解答 2024-01-08 19:42

可以去找稅務局的哈,退稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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