同學你好,紅沖的那個會跟新開的差額抵2024的
老師,個人今年用手機app代開了24張發票,現在開不了了那到明年的1月份是不是又可以開具了
老師,24年紅沖了23年的一張發票,在24年1月又重新開具了金額不變的發票,只是稅率發生了變化,這個銷項是不是相當于24年1月抵減了呢???
23年12月開出的數電藍字發票,24年1月份紅沖,重新開了同等金額的藍字發票,24年2月份什么增值稅時,該怎么申報?我是第一次操作,請老師指點一下
老師,23年暫估運費1萬元,24年開來運費了,但是24年1月也有運費1萬元,這張發票把23年暫估的100噸跟24年1月發生的100噸開在一張發票上了,如圖,分錄做的對不對
老師你好,23年12月開的專用發票,由于開票錯誤,24年1月紅沖了并重新開出,但是1月份已經繳納了24年4季度的增值稅的,我想問一下匯算的時候收入需要調整不?
江算清繳主營業務收入小于增值稅收入。增值稅收入是對的,這個怎么處理?
老師,境內營業機構的虧損可以用境外營業機構的盈利彌補,這個知識點在課本的哪個地方?我找不到
2024年的項目,現在才發工資,工資表上的日期寫的2024年6月,申報個稅是2025年5月,這樣可以嗎?
老師您好,計提所得稅是看年度累計利潤總額計提還是看月度盈虧計提所得稅
出票日期中,“零壹月”可以變造成“零壹拾月”,相應的日中“零壹日”“零貳日”“零叁日”都可以后面加 拾 變造。是不是?
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?