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老師 我公司簽了裝修合同是226萬 但是還沒有完工 我可以按照完工進度的大致金額申報繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報實繳的印花稅,我是先申報這個合同印花稅提交后再重新申報實繳的印花?還是說在合同下面再新增一項呢?實繳到位的印花稅目我選擇哪個?

2025-01-02 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-02 11:37

可以的, 他兩個申報期是一樣的話,一塊先采集了一個之后再采集另一個。如果不是的話,就是先申報其中一個

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快賬用戶3357 追問 2025-01-02 11:41

老師 這個注冊資金實繳 印花稅申報這里都怎么填?

老師  這個注冊資金實繳  印花稅申報這里都怎么填?
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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:43

應稅憑證名稱、投資款 稅目營業(yè)賬本

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快賬用戶3357 追問 2025-01-02 11:46

實繳我們實際是2024年6月-12月期間分批交夠的 這個稅款所屬期我該怎么填呢

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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:47

按照什么來申報,是按次還是按季度?

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快賬用戶3357 追問 2025-01-02 11:49

按次怎么選?按期怎么選?但實際已經跨了3期了呀,老師就對于我們這種情況一年內分次交足的應該怎么選呢

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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:53

你好,你去看下你的稅種認定不是你自己選擇的,沒有稅種認定的按次如果有的話,按稅務局的來按期是按年的,按期的話是1~12月份所屬期,然后當天申報的申報日期就是當天。 如果是按次的話,合同下來的15日以內當月申報當月的。 按季度所屬期就是10~12月份。

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快賬用戶3357 追問 2025-01-02 11:58

按期:上面直接是10.01-12.31 沒辦法選 還有就是:我們合同的印花稅,合同額是226萬,但實際完工進度才幾十萬 我是怎么填這個合同的印花稅呢

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齊紅老師 解答 2025-01-02 12:00

想要交多少的計稅依據,填寫多少所屬期選擇不了。截圖我看一下。

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快賬用戶3357 追問 2025-01-02 13:31

是不是我需要先讓給我們核稅種再申報繳納?

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齊紅老師 解答 2025-01-02 13:33

不用 沒有這個稅種認定,按次當月申報,當月的發(fā)生的15日以內申報了就行。

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快賬用戶3357 追問 2025-01-02 13:38

但是我公司是交齊后,這月才申報印花的,沒有當月發(fā)生15日內申報呀

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齊紅老師 解答 2025-01-02 13:39

超過15天的嚴格來說有滯納金的申報的晚了。

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快賬用戶3357 追問 2025-01-02 14:11

老師:應稅憑證數量是必填,這里怎么填?是填寫法人轉入基本戶的次數嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-02 14:13

可以的,你也可以直接省略部數、次數填寫1。

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快賬用戶3357 追問 2025-01-02 14:16

說是合并匯總填寫 這填什么?

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齊紅老師 解答 2025-01-02 14:16

你好,你具體的是什么和什么合并?如果是資本公積和盈余公積的話,直接填寫計稅依據,就是合并的數據。

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快賬用戶3357 追問 2025-01-02 14:20

哦 明白了 那我就是屬于逐份申報 填寫1就行 對吧 老師

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齊紅老師 解答 2025-01-02 14:22

可以的,可以這么做的

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相關問題討論
可以的, 他兩個申報期是一樣的話,一塊先采集了一個之后再采集另一個。如果不是的話,就是先申報其中一個
2025-01-02
你好,你需要更正申報的,申報不了第二次的,你可以試一下。
2024-01-05
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據、稅率等申報信息,確保數據準確無誤,避免因錯誤申報導致稅額計算問題。 確認實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進行更正,將其申報明細與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數據準確,且不包含實收資本印花稅的內容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現多繳稅款的情況,可向稅務機關申請退稅或抵稅。準備好相關的申報資料、完稅憑證等,按照稅務機關的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務機關審核處理。 咨詢稅務機關 若上述操作仍無法解決問題,或對申報和處理流程存在疑問,及時聯系主管稅務機關的辦稅服務廳或稅收管理員。向他們詳細說明具體情況,提供相關的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務機關的指導和幫助,按照稅務機關的建議進行處理。
2025-01-07
你好 1.? ? 你們有合同的話 按合同; 如果合同不確定金額的。按照你實際金額來報 。 如果你 總金額1200萬是確定按1200來報? ?
2022-01-19
你好 如果沒簽合同 按照開票申報 簽訂的按照合同
2021-05-17
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