可以的, 他兩個申報期是一樣的話,一塊先采集了一個之后再采集另一個。如果不是的話,就是先申報其中一個
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發(fā)了一個公告:“印花稅政策提醒:根據上級工作部署,自2022年3月起,我局對印花稅取消事前核定征收方式,請相關納稅人按規(guī)定完善《印花稅應稅憑證登記簿》制度,據實申報印花稅。” 我之前印花稅是按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納“購銷合同”的印花稅, 現在我還是像之前一樣按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納印花稅嗎? 還有這個(印花稅應稅憑證登記簿)是什么?
老師你好,我7月份購房屋合同,我是10月份得到合同的,申報的時候申報期報成9月份,交款的時候產生滯納金,繳納了款項,后面我把印花稅的申報表的計稅金額改成了零,那我的申報和繳納的稅款,滯納金這個怎么處理,合同的印花稅還要重新申報嗎?
,10月申報印花稅,公司正常是按照銷售合同申報的(7-9月),這月購買新車,繳納印花稅項目是什么,是可以和我平時申報的數字加起來 還是單獨新增稅源,按次繳納 ,單獨申報這一次就可以了是嗎
老師 我公司簽了裝修合同是226萬 但是還沒有完工 我可以按照完工進度的大致金額申報繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報實繳的印花稅,我是先申報這個合同印花稅提交后再重新申報實繳的印花?還是說在合同下面再新增一項呢?實繳到位的印花稅目我選擇哪個?
老師 請問一下我前兩天申報了一個買賣合同按期申報的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現在還要申報實收資本印花稅,提示這個也是按期申報,然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報,只能去更正前幾天申報的那個印花稅,然后我點進去更正 前幾天買賣合同那個印花稅都已經繳納了,然后我把實收資本印花稅增加進去 提交的時候顯示應補繳稅額還有前幾天已經繳納的印花稅額,這個怎么辦呢?
有湖南商業(yè)出口退稅的流程和具體操作指南嗎
在填寫資產負債表時,貨幣資金這一欄,老板平師只跟我說支出的數字,現在這一欄怎么寫,用投入的錢減去所有的支出再加上平時銷售東西賣的錢嗎
老師你好,制造企業(yè)購買木箱用來裝生產的設備入什么科目
老師合并報表的固定資產怎么做分錄,我方是被收購的子公司
單位人員保險費我們全額承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業(yè)外支出還是怎么入賬,
請教郭老師幫忙回答問題,謝謝
2024年暫估了成本100萬,然后2025年5月收到的發(fā)票只有80萬,2025年5月做賬 借:主營業(yè)務成本 -100 貸:應付賬款 -100 借:主營業(yè)務成本 80萬 貸:應付賬款 80萬,小企業(yè)會計準則,是這樣做賬吧?
酒店餐飲有食材和酒水綜合成本怎么計算
個人所得稅在哪里匯算清繳
老師,計提折舊時 凈殘值率多少合適
老師 這個注冊資金實繳 印花稅申報這里都怎么填?
應稅憑證名稱、投資款 稅目營業(yè)賬本
實繳我們實際是2024年6月-12月期間分批交夠的 這個稅款所屬期我該怎么填呢
按照什么來申報,是按次還是按季度?
按次怎么選?按期怎么選?但實際已經跨了3期了呀,老師就對于我們這種情況一年內分次交足的應該怎么選呢
你好,你去看下你的稅種認定不是你自己選擇的,沒有稅種認定的按次如果有的話,按稅務局的來按期是按年的,按期的話是1~12月份所屬期,然后當天申報的申報日期就是當天。 如果是按次的話,合同下來的15日以內當月申報當月的。 按季度所屬期就是10~12月份。
按期:上面直接是10.01-12.31 沒辦法選 還有就是:我們合同的印花稅,合同額是226萬,但實際完工進度才幾十萬 我是怎么填這個合同的印花稅呢
想要交多少的計稅依據,填寫多少所屬期選擇不了。截圖我看一下。
是不是我需要先讓給我們核稅種再申報繳納?
不用 沒有這個稅種認定,按次當月申報,當月的發(fā)生的15日以內申報了就行。
但是我公司是交齊后,這月才申報印花的,沒有當月發(fā)生15日內申報呀
超過15天的嚴格來說有滯納金的申報的晚了。
老師:應稅憑證數量是必填,這里怎么填?是填寫法人轉入基本戶的次數嗎?
可以的,你也可以直接省略部數、次數填寫1。
說是合并匯總填寫 這填什么?
你好,你具體的是什么和什么合并?如果是資本公積和盈余公積的話,直接填寫計稅依據,就是合并的數據。
哦 明白了 那我就是屬于逐份申報 填寫1就行 對吧 老師
可以的,可以這么做的