你好,購買車輛的話是購銷合同 ,直接加起來就好了。
老師,你好,揚州采購合同印花稅很多 公司正常不交,我們公司 想全交起來,正規起來,然后我4月份開始就有采購合同,也好多沒合同,有票,我想補印花稅。我是不是可以等 我,有銷售開票,那個月一起申報,還是說。我這個月沒開票,就先申報印花稅,我是不是也可有勾進項票,把印花稅的錢,抵扣掉 ,我們一直,還沒有開票。沒有銷售合同去把發票提成10萬元,百萬的,現在是萬元的,還沒領發票
老師,我司是一般納稅人,地方稅局發了一個公告:“印花稅政策提醒:根據上級工作部署,自2022年3月起,我局對印花稅取消事前核定征收方式,請相關納稅人按規定完善《印花稅應稅憑證登記簿》制度,據實申報印花稅。” 我之前印花稅是按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納“購銷合同”的印花稅, 現在我還是像之前一樣按每月的采購和銷售含稅金額來申報繳納印花稅嗎? 還有這個(印花稅應稅憑證登記簿)是什么?
老師你好,請問下,我們公司是電梯銷售小規模納稅人的,3月份購銷合同都有簽,就是客戶那里我們是先開了一半的發票,供應商那里發票4月才能拿過來,那我3月份庫存商品可以先暫估入賬嗎?不然就沒有成本了?還有就是1季度購銷合同印花稅怎么申報?銷售的發票就開了一半,我是按全額申報還是按發票一半金額申報?購入的發票沒有,我是按合同金額先申報還是等發票過來了下個月再申報印花稅
老師你好,公司一般納稅人9月份有購銷,買賣合同的印花稅我是按次申報的, 全國統一電子稅務局印花稅信息采集表日期自動就寫成10月份了,實際上是9月份發生的,如果按暑期發生的話他就7~9月了,但是7,8的兩個月的買賣合同印花稅我已經繳納過了,我還是應該選擇什么申報呢
,10月申報印花稅,公司正常是按照銷售合同申報的(7-9月),這月購買新車,繳納印花稅項目是什么,是可以和我平時申報的數字加起來 還是單獨新增稅源,按次繳納 ,單獨申報這一次就可以了是嗎
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
感覺這樣分不清是的,公司買車只要教發票價格的數字萬分之3 對吧
公司正常是銷售汽車汽貿,很多時候沒有合同 有的有合同就是含稅價格,我申報時候可以按照(每臺車對應采購發票不含稅+銷售不含稅價格,合計申報嗎
你好,合同上面有分別注明含稅和不含稅的,可以按照不含稅,如果沒有分別注明的應該按照含稅。