正確的應該按1%開是不?那你就按正確的數(shù)據(jù)填寫報表,看能申報申請通過不。
老師我想咨詢一下,會計做賬時收入和增值稅分開核算,納稅申報時收入和增值稅合并申報,導致賬上增值稅比稅務增值稅多,怎么處理賬務呢
小規(guī)模納稅人二季度專票增值稅應為3但是有部分開為了1申報的時候是按票面收入3的稅率算的實際上比開的1多了3個點做分錄多出的兩個點怎么做呢?按收入申報對嗎
老師您好,請問增值稅票面開成了免稅,申報增值稅的時候按1%稅率換算申報,現(xiàn)在入賬按發(fā)票票面稅額入賬,導致實際繳納增值稅比賬本上多,但賬上收入比增值稅申報表上多,這種應該怎么處理呢?
老師您好,請問現(xiàn)在小規(guī)模減按1%計征增值稅,且季度30萬內(nèi)免稅,銷售發(fā)票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報表上免稅是按照3%計算,那么入賬免稅的營業(yè)外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發(fā)票開的1%入賬呢?
請問我增值稅申報表上面的應交稅額比發(fā)票上的稅額多了一分錢,那怎么記賬呢? 現(xiàn)在等于我多交一分錢的增值稅,但記賬是按發(fā)票入賬的,那就對不上了
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發(fā)費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師請問去年的工資計提的多了,今年該如何處理?
老師,請問資料三在計算長期股權(quán)投資的入賬價值時,那個40萬的現(xiàn)金股利為什么是減掉?
去年我們賣了臺車,稅務局說我們高買低賣要求補稅,我補稅是申報去年賣車時間的增值稅申報表嗎,如果是修改去年申報表,那是不是去年的賬分錄也要改,財務報表都得改。
電子稅務局里抵扣勾選專票,在4月30日開具的發(fā)票,在當天可以查詢到嗎,還是延時1-2天可以看到
老師您好:車輛購置稅,22年入錯了帳,當時沒做車輛購置稅,放在固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在得更正分錄,是放到稅金及附加嗎
應交稅費,應交城建稅負數(shù)余額是因為之前未計提,然后做了繳稅分錄?我不計提就可以了?
老師,我們公司是做代理招標的,需要專家評標,專家不是本單位員工,支付的費用都是公對私,以前年度發(fā)生的業(yè)務了,沒有代開勞務發(fā)票開過來,也沒報工資,一直掛賬,現(xiàn)在要怎么處理比較合適
老師請問一下公司從2022年至2023年4月還欠我工資沒發(fā),之前在公司時公司并沒有與我簽訂合同 我辭職后只是和公司簽了一個欠條,只是約定在2025年6月12日支付完,可是到現(xiàn)在都還沒有錢支付,老板說只能繼續(xù)打欠條,什么時候有錢就支付,請問一下老師這樣是否可以?我需要和公司有什么協(xié)議嗎
您好 會計中級老師說的550題在哪買呢
老師,增值稅申報已經(jīng)和稅務老師那邊確認免稅發(fā)票換算成1%計算稅額。現(xiàn)在遇到的疑問是按照這個申報的增值稅報表收入和稅額和發(fā)票上的收入和稅額不同,賬上是按照發(fā)票入賬的,請問這個怎么處理。也就是上面說的賬上應交稅額比增值稅報表上稅額少,但賬上收入比增值稅上的收入多。
賬上也按照這個做和申報系統(tǒng)能對上,然后后面再開紅字發(fā)票紅沖再按發(fā)票入賬。
發(fā)票稅務那邊說不用紅沖,這種怎么弄呢
那可能是因為你不用交稅,所以不讓你紅沖了按稅務局說的處理唄。
交了稅的。所以才遇到這種差額問題
我是建議你按照紅沖處理然后再開正確發(fā)票。
好的老師,那請問收到的超市預付卡銷售和充值,加油站預存款發(fā)票。顯示不征稅,這種發(fā)票可以直接入賬嗎?還是說其實是后面實際消費了才會開正式發(fā)票,這個發(fā)票可有可無
你好,不同的問題請重新提。