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老師您好,請問現在小規模減按1%計征增值稅,且季度30萬內免稅,銷售發票是開的1%稅率的稅額,增值稅申報表上免稅是按照3%計算,那么入賬免稅的營業外收入是按照增值稅的3%入賬,還是發票開的1%入賬呢?

2024-01-25 18:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-25 18:04

根據您提供的信息,現在小規模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報表上免稅銷售額是按照3%計算,那么入賬免稅的營業外收入應該是按照發票上開具的1%稅率計算。 具體來說,您在入賬營業外收入時,應該按照實際銷售收入和1%的稅率計算增值稅,然后將稅后金額計入營業外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業外收入應為99元(100 - 1)。

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快賬用戶6806 追問 2024-01-25 18:12

謝謝老師,您具體很詳細也特別容易理解。那么,我有個疑問,99元不應該是營業收入,免繳的1元增值稅才是營業外收入嗎?

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快賬用戶6806 追問 2024-01-25 18:39

老師,請問我理解有誤嗎?有誤的話麻煩您也幫我指明出來,謝謝您

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齊紅老師 解答 2024-01-25 20:46

是的,你這樣理解是合適的,那個1元是你的營業外收入的 特別是你是小規模納稅人,默認是這樣的

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根據您提供的信息,現在小規模納稅人減按1%征收增值稅,且季度銷售額30萬元以下免征增值稅。如果您的銷售發票上開具的是1%稅率的稅額,而增值稅申報表上免稅銷售額是按照3%計算,那么入賬免稅的營業外收入應該是按照發票上開具的1%稅率計算。 具體來說,您在入賬營業外收入時,應該按照實際銷售收入和1%的稅率計算增值稅,然后將稅后金額計入營業外收入。例如,如果您的銷售收入為100元,則應繳納的增值稅為1元(100 * 1%),免稅的營業外收入應為99元(100 - 1)。
2024-01-25
你好,申報表的按照3%的,沒有影響可以的。
2021-05-20
同學你好,,優惠稅額轉營業外收入是按開票的1%還是3%金額做賬?——是按1%的;就是說賬上和申報表是不一樣的
2020-10-15
你好,你不需要交稅的話,免稅的稅額系統默認的是3%,這里不用修改,因為系統沒有1%的稅率,賬上還是按照1%來做
2023-10-06
你好,你直接選擇1%的稅率,借銀行 貸主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 如果你的銷售額超過了30萬,全額繳納的 按照不含稅的銷售額乘以1%
2023-01-09
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