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老師,我公司,充值直播推流費100萬,對方給我公司開票100萬,但是現在我們只用了70萬的推流,現在我公司要把剩余的30萬充值提現,請問怎么操作 您好,這個的話,意思是剩下沒有用完是嗎 是的老師,剩下的錢需要提現出來 那你們就是 借 銀行存款 貸 預付賬款,之前充值是做預付了吧 沒有,之前是正常入賬,做了,成本,沒想到會有剩余,而且對方已經把100萬發票開給我們了,請問這樣,發票和賬務怎么處理 等于說之前1,000,000全部計入主營業務成本了是吧 那這樣的話可以沖銷,剩余那部分 老師這是我昨天提問的問題,老師給我回復的,接上我剛剛提問的,是不是可以這樣操作

2023-11-19 17:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-11-19 17:33

您好,對的,這樣的話,是可以沖銷這部分成本的,你好

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快賬用戶1124 追問 2023-11-19 17:36

老師,賬務上我做相反分錄, 借銀行存款, 貸主營業務成本 貸應交增值稅-進項稅額 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-19 17:37

對的,理解的是都非常對的

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快賬用戶1124 追問 2023-11-19 17:41

老師,對方開的發票被我方抵扣了,那么,我們先做紅字信息表,對方紅沖發票,我方進項稅額轉出對嗎?然后把剩余的錢原路退回,這樣對嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-19 17:46

后期的話,做進項稅額轉出的

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快賬用戶1124 追問 2023-11-19 18:21

進項稅額轉出是只有從申報表里面調整嗎

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齊紅老師 解答 2023-11-19 19:22

申報表和賬務 都需要做轉出的

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相關問題討論
您好,對的,這樣的話,是可以沖銷這部分成本的,你好
2023-11-19
不行 預付款充值的發票是不征稅的,你們沒有提供業務不能給他們開票
2020-03-13
你好!充值時你們怎么做的會計分錄?
2020-03-13
你好,正常來說退款的開紅票的,雖然工作中也有讓購買方開票過去的,但并不合理,如果讓你們給開票的話你以什么名目開呢,所以還是開紅票好
2020-03-13
同學你好 1.對的 2.掛靠的也得做成你們自己的項目然后掛靠方給你開發票你做成本
2022-11-08
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