你好,你填寫負數的時候申報不了嗎?能忽略提示提交吧?
請問下月銷售額未達到起征點,稅金減免了 在申報表上收入額填在了免稅銷售額,本年累計數里面就沒有含這個數字,但在賬務處理時這個是計入了收入的啊?總收入就和申報表上的數字不對了。請問怎么弄?
上個月我們稅務局老師喊我們預繳增值稅,當時在增值稅申報表附表一的未開發票欄填了相應數據,本月開了發票,我又在對應的未開發票欄填了對應的負數,這樣填申報表對不多
老師你好,我們有一個季度有減免稅款,辦理的時候稅局把減免的稅款增加到了收入,現在賬上和增值稅申報表的收入不一樣,這樣怎么處理
老師,在申報企業所得稅季度申報時,有個這個提示,企業所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47,原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47,上個季度在增值稅申報表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業免銷售額里填的數是包含這個專票14752.47這個數后的總數,就導致這個數據不一樣,這要怎么調整啊?
請問我今天看了一個小規模的賬,開的都是增值稅專用發票,開票軟件上的銷項稅額和增值稅報表的銷項稅額對不上,報表里繳納增值稅多了0.02元,這是怎么回事?這個要怎么處理呢
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業所得稅匯算清繳調增了業務招待費,也調增了其他費用,對應的年度報表需要調整嗎?
無進出口權的企業,來料加工,可以借助第三方有進出口權的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
公司員工宿舍租金沒有發票報銷,房東是個人不肯提供發票,這種情況要自己去稅務局開票嗎?去稅務局的話要繳多少稅費?有其他更好的辦法拿到發票嗎?
不能的話,你就去稅務局提供紙質的申報表公章。
也不能提交,稅務局大廳也不能,他設置了,說沖紅的發票是什么時候的就從那個時候更正報表
你好,那你更正之前的報表。
那賬務怎么處理啊
應收賬款負數或者是銀行存款負數,貸、主營業務收入負數。
那這樣的話,我們這個季度財務報表上銷售額不是少了6000嗎,增值稅報表上是多了6000
你好,累計起來的年累計是一樣的吧?
不一樣,紅沖的是去年的免稅發票
你好,做以前年度損益調整,把主營業務收入改了。
分錄怎么做啊
借以前年度損益調整,貸銀行或者是應收賬款。
哦,這樣,明白了,謝謝老師?
就做這一個憑證就可以了嗎
對的,是的,月末把以前年度損益調整結轉到利潤分配未分配利潤。
好的,借利潤分配未分配利潤6000,貸以前年度調整損益,對嗎
你好是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
我開的是負數發票,那我這個以前年度調整損益是寫正數嗎
是的是的,上面是已經做了相反的分。
老師,是拿沖紅的發票直接做以前年度調整損益對不
是是的,是這么做的。