增值稅申報表和所得稅是不一樣,你這個增值稅只看開發票和無票收入申報,別的不需要交增值稅,你所得稅這個是一樣按賬上就可以,你賬上小微企業增值稅減免賬務處理 小企業會計準則:發生業務時賬務處理為: 借:銀行存款或現金等 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉入營業外收入: 借:應交稅費--應交增值稅 貸:營業外收入
請問下月銷售額未達到起征點,稅金減免了 在申報表上收入額填在了免稅銷售額,本年累計數里面就沒有含這個數字,但在賬務處理時這個是計入了收入的啊?總收入就和申報表上的數字不對了。請問怎么弄?
老師好,我們單位2021年全年財務報表上的收入金額和增值稅申報表上的銷售額,這兩個數字不一樣。我們是物業公司,收款在前,收款時就繳納了增值稅,所以增值稅申報表上的銷售額是根據稅金倒推的,而財務報表上的收入是每個月進行分攤的,所以這兩個數不一致。現在我在做所得稅匯算清繳,提示說,這兩個數字相差挺大,請問我要如何處理嗎?謝謝!
老師,在申報企業所得稅季度申報時,有個這個提示,企業所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47,原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47,上個季度在增值稅申報表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業免銷售額里填的數是包含這個專票14752.47這個數后的總數,就導致這個數據不一樣,這要怎么調整啊?
老師,請問一下,我們這個季度開了免稅負數發票,增值稅報表上不能在免稅那里顯示負數銷售額,這樣的話增值稅報表和我們賬上的收入就對不上了,報表上多了6000,這個要怎么處理啊
老師好,小規模納稅人申報未開票收入,怎么填?如果填上收入,下月開票,得把本次的收入減去,就和稅盤上數字不一致了,可以在申報表上不填收入,直接在稅款計算欄本期預繳稅額上填個負數嗎?這樣也繳稅了,下季度開票時,再在本期預繳稅額填寫個正數,這樣稅額沖減了,也不會多繳稅,收入也一致了,可以這樣操作嗎?
請問老師,我與甲公司簽訂勞動合同,甲公司的工作我做,然后老板又叫我做乙公司的工作,工資全部在甲公司發放,社保在乙公司購買,可以這樣操作嗎?
多收回且不用返還的投標保證金怎么做賬
老師,請問勞務派遣公司開給我司的發票是差額征稅,全額開票,稅率是5%,這樣是對的嗎?
老師:稅金及附加、所得稅費用T型帳內可一起做到應交稅費內不?
請問一下老師,固定資產清理需要附什么材料
老師,發票開了電腦硬件一套1900,元,可以入固定資產嗎
老師,一般人的發票沖紅和作廢一樣嗎
老師您好,網上稅廳,自然人業務,沒有賬號,在手機上下載電子稅務局注冊賬號對嗎
提問,我們公司是融資租賃A公司,人員8人,其中有5人,是在外地繳納社保公積金及個稅。而且是主體是其他公司名稱B公司,不是我A公司。 我們每月會把這5人的工資社保公積金及個稅全部款項全部轉給B公司,由B公司負責支付申報個稅,想問下怎么做賬呢?我以前都是正常按工資薪金做賬,現在涉及到個稅扣繳年度申報工資跟所得稅年報中工資薪金不一致的問題。是不是有風險啊。
公司請了個臨時翻譯支出1000元,但是沒有發票,請問如何計分錄
本年累計數里面就沒有含這個數字, 你這個指的是啥,所得稅申報表還是增值稅?