沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
老師好!物業公司臨時停車有到稅務領用專門的定額發票,面額是5元,10元,如果一個月有臨時停車1000元,其中定額發票用了100元,沒有要小票的金額900元,確認收入,會計分錄是不是 借:其他貨幣資金-支付寶1000 貸:主營業務收入917.43 應交稅金-銷項稅83.57
老師請問,對方公司來發票了金額1000元,但是我公司未付款,只有用應收應付做賬,該如何寫分錄呢?
請問,2021年計提了預計負債1000萬元,但是2022年只發生了600萬元。怎么做分錄呢。 比如是 借:銷售費用 1000 貸:預計負債 1000 實際發生時 借:預計負債 600 貸:銀行存款 600 嗎? 如果是未決訴訟2021年計提了1000萬元預計負債,但是2022年實際只發生了600萬元,并且企業接受了并且不再上訴。 那么分錄是不是得把預計負債都沖掉 借:營業外支出 1000 貸:預計負債 1000 實際發生600,并且不再上訴時: 借:預計負債 1000 貸:銀行存款 600 營業外支出400 請問我這倆分錄都做對了嗎
你好,請問我們公司付給對方5萬元,但是對方還沒有開發票,這個會計怎么入賬,分錄如何寫
老師你好,請問一下2022年12月份我們支付一筆2萬元的翻譯費給翻譯公司,但是翻譯公司未給我們開具發票,我們在去年12月份做了暫估費用2萬。借:管理費用-翻譯費2萬,貸:銀行收款2萬,現在2023年3月翻譯公司才給我們開這個2萬的翻譯費,請問一下現在跨年了3月份我們收到這個2萬的翻譯費發票該怎么做分錄呢?并且我們的記賬軟件上沒這個“以前年度調整”這個科目。請老師把這個分錄寫給我一下可以嗎?謝謝
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調整后負的少了,還用調整財報嗎,如果是正數,是不是就要計提所得稅,調整調減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復3個問題
老師我們公司買財產保全保險,是什么用啊?
老師,1-3月份計提的印花稅與系統實際繳納的金額差0.04,我在4月份應該怎么調整一下?
收到生育津貼和支付生育津貼怎么做賬
請問有合租協議模版嗎?然后甲方要給乙方開票,請問要怎么申請開票,甲方是租賃業主的,業主也沒法給甲方開票
你好,是否公司發生所有經濟業務不論金額大小都要簽合同嗎
老師你好,24年企業所得稅需要退稅,我們是高新企業,需要調增,不退稅,我怎么調整
銀行手續費沒有發票需要納稅調增嗎?填在納稅調整明細表的傭金和手續費支出里可行?