你好,后面你要補稅或者退稅才需要調整財。如果要補稅,就要集體所得稅 調整的部分是不需要的。
老師你好,做匯算清繳,納稅調整表的稅收滯納金要調增,是不是我做了調增,利潤表里的利潤總額與我的財務報表的數據就不一樣了?
老師,22年利潤總額是負數,沒有預繳所得稅,匯算清繳有業務招待費需要調增,這樣利潤總額就和財務報表的利潤就不一致了,需要調整財務報表嗎?
老師,我把匯算清繳的所得稅申報表填完后,因為有納稅調整部分,所以利潤總額,所得稅費用什么的,凈利潤跟申報的財務報表不一樣(財務報表是根據做賬軟件填報的),還需要返回去修改申報的財務報表數據嗎?
季度所得稅申報中,利潤總額填什么呢?是利潤表中的利潤總額還是什么應納稅所得額啊?因為企業會設計一些納稅調整調減,那計提的企業所得稅在電子稅務局的季度申報里怎么體現調整調減項呢?比如業務招待費不納稅調整嗎?要等到匯算清繳再調整嗎?
老師,企業所得稅年度匯算利潤總額為負數,納稅調增后還是負數,這樣調增后年度匯算的企業所得稅和財報里的利潤總額是一樣的,但匯算里納稅調整后所得負的少些,這樣對嗎,需要調整財報嗎
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?