同學你好 需要返回去修改申報的財務報表數據
在做企業所得稅匯算清繳時,相關成本數據有調整,清繳年報中需要填寫的財務報表和利潤表需要按調整后的新數據申報嗎
老師,因為追問得答案提交不上,所以麻煩剛剛問得問題問的是所得稅季報,我說的利潤表不是申報財務報表的利潤表,是每月公司外賬的利潤表,應該是跟申報的利潤表數據對上的吧,所以總之所得稅申報的利潤總額跟申報財務報表的利潤總額應該是一樣的對嗎
老師,我把匯算清繳的所得稅申報表填完后,因為有納稅調整部分,所以利潤總額,所得稅費用什么的,凈利潤跟申報的財務報表不一樣(財務報表是根據做賬軟件填報的),還需要返回去修改申報的財務報表數據嗎?
老師,我匯算清繳因為有納稅調增部分(業務招待費,費,支付費用沒有發票等),導致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報,這里面的數據也要根據企業所得稅申報表數據修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數據是按第四季度期末數填的。
請問老師,申報季度所得稅時,稅務局申報表利潤總額那一欄的數字沒有減去已經繳納的企業所得稅費用,所以是不是應該用財務報表里的利潤總額減去所得稅費用后的凈利潤填寫在稅務局季度申報表利潤總額那一欄?
小型微利企業企業所得稅稅率是5%是嗎?利潤×5%就是要交的企業所得稅?
酒店行業房租費計入成本還是管理費用?如何做賬?
你好啊,公司是農業技術有限公司,他們用拖拉機給荒地運土踏平等作業,現在拖拉機個人司機給公司開個人代開發票,可以按一下編碼開嗎
老師,要調資產負債率調小,資產負債表需要怎么調整
這樣沖紅發票需不需要匯算清繳做納稅調整呢?
老師您好,a是個自然人,他投資b公司占80%的股份,a也是b公司的法人。b公司又投資了c公司,占比80%,a也是是c公司的法人。c公司的另一個股東想把手里另外20%股權都給a這個自然人,這樣可以嗎?
老師去年年底我用累計利潤總額金額計提了所得稅,但是不用交稅,9月也是年利潤總額交的稅,這樣12月底就不用交稅了,我怎么處理計提的所得稅,也轉轉了損益,我也匯算清繳了,
老師,請問哈爾濱哪個區的自貿區稅收政策比較多,我企業是進出口企業
老師,個稅退還手續費,需要交增值稅嘛。怎么做分錄
該員工在4月17日被辭退,當日公司一次性發放該員工4月和5月兩個月工資、以及正常繳納4月和5月社保、公積金。 請問: 1. 現在報4月個稅是申報她2個月的工資,還是先報4月的,5月的到下個月再申報? 2. 會計做賬上分錄怎么做?
我是只有納稅調整產生變化了,那我修改財務報表的哪里呢?所得稅申報表納稅調增調減項目財務報表沒有對應填列項目呢,利潤總額那行也是自動帶出來的
稅費申報及繳納—按期應申報,修改申報月份,在帶出財務報表信息的右側點擊更正財報按鈕。
沒明白,您是讓我去申請修改去年第四季度申報表嗎?
在匯算清繳的時候調整就可以
是的,那所得稅申報表納稅調整完,不用返回去修改財務年報了是吧?因為按納稅調整完,利潤總額,所得稅費用和財務報表-年報利潤表不一樣了,未分配凈利潤也不是原先賬務處理資產負債表里的。
同學你好 這個不用改了