同學你好,檢查一下你填寫的無票收入是否沒有保存成功然后直接申報了
老師,小規(guī)模公司今年這個季度指開一張500元的發(fā)票,是去年申報無票收入的,現(xiàn)在要作廢去年的無票收入,要開發(fā)票,申報增值稅的時候是不是申報金額為0,但是今年開票系統(tǒng)會有開票數(shù)據(jù),這樣申報會不會不通過,報錯呢
老師您好,我們公司去年12月時根據(jù)訂單系統(tǒng)的已完成未收款數(shù)據(jù)做了暫估收入,增值稅申報時這部分做了無票收入繳稅。現(xiàn)在做1-3月增值稅申報了,要怎么算1-3月的無票收入數(shù)呢?是用1-3月暫估收入減去12月申報的暫估收入嗎?
老師,在申報企業(yè)所得稅季度申報時,有個這個提示,企業(yè)所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47,原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47,上個季度在增值稅申報表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個專票14752.47這個數(shù)后的總數(shù),就導致這個數(shù)據(jù)不一樣,這要怎么調(diào)整???
您好,老師,小規(guī)模增值稅是免稅的情況下,申報增值稅時不需要填附加稅那個表嗎?在沒有無票收入的情況下,只讀入開票發(fā)票數(shù)直接申報嗎?不用填其它的表了嗎?
老師,我申報增值稅有無票收入,我在申報時候用一健集成,數(shù)據(jù)出來后,有個無票收入是否我選擇是把無票收入金額填上去了,然后在增值稅及附加稅費申報表中只有專票和普票數(shù)據(jù),無票收入數(shù)據(jù)沒得,這是怎么回事呀
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應(yīng)付職工薪酬24年貸方計提數(shù),獎金多計提了,但在25年2月發(fā)放獎金時又沖的多計提數(shù),這時匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調(diào)減嗎
會計學堂網(wǎng)站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發(fā)工資,個人經(jīng)營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發(fā)票導出中發(fā)票基礎(chǔ)信息表與信息匯總表不一致 ?
免費的金蝶軟件賬套啟用后,能注銷掉嗎,后面不用他,重新用另一個軟件記賬嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增了業(yè)務(wù)招待費,也調(diào)增了其他費用,對應(yīng)的年度報表需要調(diào)整嗎?
無進出口權(quán)的企業(yè),來料加工,可以借助第三方有進出口權(quán)的公司幫我們進料,再反出口嗎
一般納稅人,采購大米,糧油,干雜(辣椒面,辣椒段,花椒等)這些收到3個點專票是不是可以計算抵扣9個點
老師,金融收益稅是如何計提繳納的呀!之前沒遇到過認知出故障啦!只能辛苦老師幫忙解答一下
好的,老師
老師,沒得保存界面,就只有導入數(shù)據(jù),我導入數(shù)據(jù)也沒有,如果手動填,這個無票收入填在什么銷售額里面,老師
1、小規(guī)模納稅人申報表填寫。小規(guī)模納稅人增值稅申報表相對簡單,未開具發(fā)票收入直接填入第一欄次,分清楚是屬于貨物勞務(wù)還是屬于服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn),第一欄次包括開具發(fā)票收入和未開具發(fā)票收入; 2、一般納稅人申報表填寫。一般納稅人增值稅申報表比小規(guī)模納稅人復(fù)雜些,發(fā)生未開具發(fā)票收入直接填寫在附表一未開具發(fā)票收入欄次