您好,不是,就是您先內(nèi)部確認(rèn)哪些先未開票收入本期開票的
老師您好,我們公司去年12月時根據(jù)訂單系統(tǒng)的已完成未收款數(shù)據(jù)做了暫估收入,增值稅申報時這部分做了無票收入繳稅。現(xiàn)在做1-3月增值稅申報了,要怎么算1-3月的無票收入數(shù)呢?是用1-3月暫估收入減去12月申報的暫估收入嗎?
老師,要是公司去年增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,要是公司去年增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的收入不一致,查出來是增值稅申報表多了無票收入這一部分,那是不是要在匯算清繳的時候加上這部分無票收入?這部分無票收入在今年3月份做分錄的話改怎么做?
老師,我們公司是建筑服務(wù)行業(yè)的,去年根據(jù)成本暫估了收入,有一部分收入今年開票了,還有一部分沒有開票。去年暫估的這個收入未交增值稅,那現(xiàn)在匯算清繳的時候應(yīng)該怎么處理
老師您好,我在12月份申報增值稅的時候計提了12月份的未開票收入了,1月份已經(jīng)把12月的收入票開出來,是不是要在這個月申報的時候調(diào)減掉,怎么填申報表呢
老師,您好。請教您的問題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務(wù)費用”科目,并且已經(jīng)審計完了。請問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務(wù)處理
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師,本公司在2025年4月收到工業(yè)商務(wù)和信息化局一筆款項,上面?zhèn)渥?022年內(nèi)貿(mào)流通服務(wù)業(yè)發(fā)展專項資金,請問這筆款項如何做賬,都需要繳納哪些稅
請教老師,假如我公司從某公司進(jìn)貨10000,我公司發(fā)展了一個下線A公司,A公司也從某公司進(jìn)貨10000,某公司作為獎勵返還給我公司1000,請問我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,小規(guī)模10月到12月利潤表營業(yè)收入多報48萬,入錯賬了,現(xiàn)在可以調(diào)么
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報完稅了,這種情況怎么辦
剛成立的公司如何確定為小型微利企業(yè)
我開給對方的發(fā)票,我自己還沒入賬呢就發(fā)現(xiàn)錯誤了紅沖了,這個我要不要做飯賬里面?
請問老師,問對方買880含稅,不開票對方少10個點是多少錢
能詳細(xì)說一下嗎?不太明白呢
您好,對于未開票收入的明細(xì)您取得,1-3月收入您也有,進(jìn)行數(shù)據(jù)匹配
意思是在已完成未開票收入的明細(xì)中匹配1-3月已到賬確認(rèn)收入的數(shù)據(jù),剔除這部分?jǐn)?shù)據(jù),將剩下的數(shù)據(jù)做無票收入嗎?那12月的無票收入要怎么處理呢?
您好,12月做無票收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅