那個計入營業外收入-政府補助,需要交所得稅
某商貿企業為增值稅一般納稅人,2021年4月經營業務如下:2.轉讓位于本市區自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬元。該商鋪建成于2015年,企業選擇簡易計稅方法計征增值稅。3.獲得國債利息收入50萬元。4.購買辦公用品一批,取得增值稅普通發票注明金額6萬元,稅額0.78萬元。5.購買燃油載貨汽車1輛自用,取得機動車銷售統一發票,支付含稅款項33.9萬元。6.進口服裝一批,關稅完稅價格2000萬元,該批服裝已經報關,取得海關開具的增值稅專用繳款書。7.員工因公境內出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計2.18萬元。8.上月購進一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進項稅額2.08萬已在上期抵扣。。(其他相關資料:進口服裝關稅稅率15%,不屬于消費稅應稅范圍,員工均與企業簽訂了勞動合同2.計算業務2應繳納的增值稅3.判斷業務3是否需要繳納增值稅,并說明理由。4.判斷業務4的進項稅是否能夠抵扣,并說明理由。5.計算業務5應繳納的車輛購置稅及進項稅額。6.計算業務6應繳納的關稅、進口環節增值稅。7計算企業4月份應向稅務機關繳納的增值稅額
老師,您好,我公司位于云南省文山市實操中遇到以下事件:1、我公司在2018年開始建設新的廠房,2、廠房建設自2021年6月份取得一筆固定資產項目建設貸款3300萬元,3、2022年5月取得竣工驗收備案證,4、在取得貸款之日至2022年4月我公司在建工程金額增加400萬元。我公司在2021年取得專項貸款時已進入建設收尾階段,取得的專項貸款實際上已轉回公司,用于公司經營,未直接用于項目建設,現在稅務局要求我們把專項貸款的利息全部轉進在建工程,不得將利息費用化,要求我們補繳稅款。稅務局的說法是否有稅法依據,我公司該如何處理利息問題?
老師,您好,我公司位于云南省文山市實操中遇到以下事件:1、我公司在2018年開始建設新的廠房,2、廠房建設自2021年6月份取得一筆固定資產項目建設貸款3300萬元,3、2022年5月取得竣工驗收備案證,4、在取得貸款之日至2022年4月我公司在建工程金額增加400萬元。我公司在2021年取得專項貸款時已進入建設收尾階段,取得的專項貸款實際上已轉回公司,用于公司經營,未直接用于項目建設,現在稅務局要求我們把專項貸款的利息全部轉進在建工程,不得將利息費用化,要求我們補繳稅款。稅務局的說法是否有稅法依據,我公司該如何處理利息問題?
請問老師,收到這個短信:【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,按年計征的應稅營業賬簿印花稅需在1月15日前完成申報,不涉及稅款也需零申報,請通過電子稅務局“稅費申報及繳納—財產行為稅企業所得稅綜合申報套餐”按時辦理,如有疑問請查看鏈接中“按年計征的營業賬簿印花稅注意事項”。為幫助您更好的享受各項稅費優惠政策,國家稅務總局編制了《支持小微企業和個體工商戶發展稅費優惠政策指引(2.0)》,請您點擊鏈接查看,感謝您的支持與配合! 請問我們公司都是認繳,沒有實繳實收資本,需要做零申報嗎
資料】ZQL公司為增值稅一般納稅人,2023年發生經濟業務部分如下,請按要求書寫會計分錄,并針對以下業務完成發生額試算平衡表。1.公司上個月預付豐先布業20000元購買的棉布有關賬單已經到達企業,增值稅專用發票上注明的價款為14000元,增值稅稅率13%,豐先布業通過銀行結清貨款,材料已經如數驗收入庫。(2筆分錄)2.公司12日從啟升機械制造廠購入生產用需要安裝的生產設備一臺,取得增值稅專用發票注明價款75000元,增值稅稅率13%,款項已經開出銀行承兌匯票支付;16日公司現金支付設備運費1250元,9%稅率,保險費250元,20日設備達到可使用狀態。(3筆分錄)3.公司因發展需要,決定增加注冊資本1000000元,其中三水公司認繳70%的資本﹐方宇公司認繳30%的資本,分別收到三水公司和方宇公司的繳款840000元和360000元,款項已經通過開戶銀行轉入企業賬戶。(1筆分錄)
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?