這個其他應付款5 做費用就可以 沒發(fā)票可以正常做帳,但是抵扣不了的
老師,我公司經(jīng)營范圍:在智能電商平臺代銷茶葉、咖啡等農(nóng)副產(chǎn)品(不屬買斷式銷售)。2020年12月公司微信帳戶收到代銷茶葉款20000元,微信賬戶已自動扣取手續(xù)費140元,12月公司電商平臺提供數(shù)據(jù):應付供應商甲公司的代銷茶葉款13000元,應付張紅銷售傭金1000元,疫情期間小規(guī)模納稅人稅率1%。請問以下會計分錄對嗎?如不對請列示 借:其他貨幣資金20000 借:財務費用 140 借:銷售費用 一傭金 1000 貸:主營業(yè)務收入7069.31 貸:應交稅費一應交增值稅70.69 貨:其他應付款一甲公司13000 貸:其他應付款一張紅1000
請問其他供應商在我們平臺銷售商品,我們屬于代銷,實際銷售金額是100元,騰訊支付扣了1元手續(xù)費(金額0.94,進項稅額0.06),實際我們收到99元。會計分錄是不是:借:銀行存款99,財務費用 0.94,應交稅費-進項0.06,貸:其他應付款100。打款給對方時:借:其他應付款100,貸:銀行存款90,主營業(yè)務收入9.43,應交稅費-銷項 0.57
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應收利息,貸 財務費用,借 銀行存款,貸 應收利息,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財務費用,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
微信收款的時候,比如訂單100元,手續(xù)費5元,做賬 借:其他貨幣資金 - 微信 95 財務費用 - 手續(xù)費 5 貸:預收賬款 100 做這分錄的時,手續(xù)費發(fā)票還沒到,到了次月手續(xù)費發(fā)票到了,假設(shè)其中5元手續(xù)費開的是專票,未稅金額是4.7元,稅額是0.3元,那次月怎么做賬?整個分錄沖銷還是直接只沖銷財務費用部分: 借:財務費用 -5 貸:財務費用 4.7 應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.3
老師好,24年12月少計提啦工資一萬多,24年匯算清繳還沒有做,現(xiàn)在如何補提呢,如何做分錄,謝謝老師
千戶集團是什么意思?電子稅務局上的
有以前年度取得一張進項普票,兩百多塊錢,當時進的管理費用,對方單位涉嫌開票異常,我們在這次2024年所得稅匯算清繳中已經(jīng)調(diào)整,請問如何進行賬務處理呀
管理不善進項稅額要轉(zhuǎn)出所以加 5200 對嗎?
2024年的餐費發(fā)票現(xiàn)在還可以報銷嗎?必須要在5月31日前報銷完
老師就是視頻號上的收入怎么確認啦,我看見導出來的訂單結(jié)算狀態(tài)是待結(jié)算,視頻號平臺還沒有把傭金轉(zhuǎn)入我們得視頻號小店里面來,這種確認收入嗎?
當公司老板和法人不是同一人,外賬報銷單誰簽字?
2024年6月份收到的專票,當時已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在五月份對方作廢了這張發(fā)票,我們賬務和稅務怎么操作?新開的發(fā)票是入成本還是入以前年度損益?
老師,請問一下個體戶名稱能用Xx文化傳媒事業(yè)部嗎?
老師我是小規(guī)模還是小白做賬一個月也沒有幾筆賬
沒發(fā)票可以做費用么?如果做了費用那來年匯算清繳不是要把這部分沒發(fā)票的費用調(diào)出去么?我害怕工作量增加了
那你不能一直掛賬吧,這個錢能收回來嗎?
可以收回來的,可以提現(xiàn)到賬,如果沒有提現(xiàn)就放在收錢吧這個平臺里,提現(xiàn)了就可以把掛帳的這個沖掉
你好,那女可以這么做的。
老師,我還想問下,如果我一直把這5塊錢做在費用里(每月大概有500左右),有什么風險么?如果做成費用的話我該用哪個科目呢?
沒有發(fā)票是正常的業(yè)務可以的,這個沒有關(guān)系,匯算添加納稅調(diào)增就行。
如果做費用的話做成手續(xù)費么?
可以的可以這么做的