同學你好 這樣做就行了
老師,我公司經營范圍:在智能電商平臺代銷茶葉、咖啡等農副產品(不屬買斷式銷售)。2020年12月公司微信帳戶收到代銷茶葉款20000元,微信賬戶已自動扣取手續費140元,12月公司電商平臺提供數據:應付供應商甲公司的代銷茶葉款13000元,應付張紅銷售傭金1000元,疫情期間小規模納稅人稅率1%。請問以下會計分錄對嗎?如不對請列示 借:其他貨幣資金20000 借:財務費用 140 借:銷售費用 一傭金 1000 貸:主營業務收入7069.31 貸:應交稅費一應交增值稅70.69 貨:其他應付款一甲公司13000 貸:其他應付款一張紅1000
請問其他供應商在我們平臺銷售商品,我們屬于代銷,實際銷售金額是100元,騰訊支付扣了1元手續費(金額0.94,進項稅額0.06),實際我們收到99元。會計分錄是不是:借:銀行存款99,財務費用 0.94,應交稅費-進項0.06,貸:其他應付款100。打款給對方時:借:其他應付款100,貸:銀行存款90,主營業務收入9.43,應交稅費-銷項 0.57
某電商平臺代銷商品,顧客在平臺購買,款項先由電商公司代收,再與商家結算時扣除服務費傭金,剩下的給商家。 站在電商公司角度以下2種哪種處理更加合理: 1、代收代付:收款時:借:銀行存款100貸:其他應付款-某某商家100。付款結算時:借:其他應付款100,貸:銀行存款80,主營業務收入20。開具20元服務費發票給商家 2、購銷模式:收款時:借:銀行存款100,貸:主營業務收入100,付款結算時:借:主營業務成本8,,貸:銀行存款80,月末結轉利潤20
比如一個品牌的衣服委托代銷商場賣,商場按銷售收10%收取手續費,商場代收款項,并對外開具發票,分錄是,借,銀行存款1130,貸,應付賬款1000,應交稅費130, 借應付賬款1000,應交稅費-應交增值稅進項稅額130貸,銀行存款1017其他業務收入100,應交稅費-應交增值稅銷項稅額13 這個品牌的衣服,是做借應收賬款1130貸主營收入1000,貸應交稅費130,結轉成本略,支付委托代銷手續費,借銷售費用100,應交稅費進項稅額13,貸,應收賬款113, 是這樣做嗎
請問我們公司收錢吧收入流水查詢是100,然后平臺扣手續費10元(這10元手續費可以開發票),又發生了一些平臺其他的費用5元(這5元不能開發票),實際到手85元。借:應收-收錢吧 100貸:主營業務收入 88.5 應交稅費-銷項11.5 借:其他貨幣資金-收錢吧85 財務費用-手續費9.4 應交稅費-進項 0.6 其他應付-收錢吧5。貸:應收-收錢吧100分錄是這么做的么?
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
什么情況下計提所得稅
老師好!我收款10萬,開票8萬,2萬是保證金,怎么做會計分錄
現金流水表的編制財管會講嗎?我想學。面試問到。太難了我不會。合并報表好像是會計才會講。不會間接法編現金流量表的財務是不是不太合格呀?老師
?請教一下非常感謝! 貸:固定資產清理? ? ? 1920 是怎么得來的?明明固定資產轉入固定資產清理時才1704 怎么憑空出現了固清1920
請教一下,非常感謝!這個題目為什么以下的薪酬甲乙產品不分配? 車間管理人員薪酬30 000元,供電車間工人薪酬40 000元,企業行政管理人員薪酬28 000元
我們這個收入相當于服務費收入,稅率是按6%計算是吧
對的 就是這樣的哦
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝