你好; 1. 微。信是公司名下的嗎? 2. 你發票好久開給你們 ?
老師好,本月收到2020年銀行手續費專票。2020年,所有的手續費當時做賬:借:財務費用 貸:銀行存款 現在進項稅額做賬:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:前年度損益調整 問:還需要做其他的分錄嗎?怎么做呢?謝謝!
微信收款的時候,比如訂單100元,手續費5元,做賬 借:其他貨幣資金 - 微信 95 財務費用 - 手續費 5 貸:預收賬款 100 做這分錄的時,手續費發票還沒到,到了次月手續費發票到了,假設其中5元手續費開的是專票,未稅金額是4.7元,稅額是0.3元,那次月怎么做賬?整個分錄沖銷還是直接只沖銷財務費用部分: 借:財務費用 -5 貸:財務費用 4.7 應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.3
做收入。 比如說現在收費系統收了25元,提現出來平臺收手續費0.15元,到公賬上只有24.85元。這個0.15元的手續費平臺會給我們開發票。這24.85元我們要退還給對方公司。 ? ?會錄 ?借銀行存款 24.85 財務費用-手續費0.15 貸主營業務收入22.94 應交稅費-銷 2.06 9%的增值稅負0.1,扣了25*0.1=2.5元稅后 返停車費時 借銷售費用 24.85-2.5=22.35 貸銀行存款22.35 這樣做可以嗎
請問我們公司收錢吧收入流水查詢是100,然后平臺扣手續費10元(這10元手續費可以開發票),又發生了一些平臺其他的費用5元(這5元不能開發票),實際到手85元。借:應收-收錢吧 100貸:主營業務收入 88.5 應交稅費-銷項11.5 借:其他貨幣資金-收錢吧85 財務費用-手續費9.4 應交稅費-進項 0.6 其他應付-收錢吧5。貸:應收-收錢吧100分錄是這么做的么?
你好,預收5年 租金12萬,開發票3495.15元,另外銀行轉賬手續費360元。怎么做分錄 收五年的租金12。 銀行存款帶與 貸預收收賬 你好,預收5年 租金12萬,開發票3495.15元,另外銀行轉賬手續費360元。怎么做分錄 是借:銀行存款119640 財務費用360 貸:應交稅金3495.15 預收賬款116504.85 這樣做對嗎
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
是的,微信開票類別是信息技術服務*軟件服務費,我們自己進去微信后臺申請就可以了
?你好;? 你進項稅不是應該走借方嗎 ?? ?借:財務費用 -5 貸:財務費用 4.7 應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.3? 你這筆分錄不對哦 ;? 應該 兩個都是借方才對的? ?
借:財務費用 4.7 應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.3 貸:財務費用 -5 是這樣吧,還是要前面整比沖,怎樣好點
?你好 ;? ? ??借:財務費用 4.7 應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.3 借:財務費用 -5? ;這樣寫才對 ; 你做費用 借方負數? ?