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微信收款的時候,比如訂單100元,手續費5元,做賬 借:其他貨幣資金 - 微信 95 財務費用 - 手續費 5 貸:預收賬款 100 做這分錄的時,手續費發票還沒到,到了次月手續費發票到了,假設其中5元手續費開的是專票,未稅金額是4.7元,稅額是0.3元,那次月怎么做賬?整個分錄沖銷還是直接只沖銷財務費用部分: 借:財務費用 -5 貸:財務費用 4.7 應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.3

2022-05-12 14:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-12 14:22

你好; 1. 微。信是公司名下的嗎? 2. 你發票好久開給你們 ?

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快賬用戶7310 追問 2022-05-12 14:23

是的,微信開票類別是信息技術服務*軟件服務費,我們自己進去微信后臺申請就可以了

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齊紅老師 解答 2022-05-12 14:28

?你好;? 你進項稅不是應該走借方嗎 ?? ?借:財務費用 -5 貸:財務費用 4.7 應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.3? 你這筆分錄不對哦 ;? 應該 兩個都是借方才對的? ?

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快賬用戶7310 追問 2022-05-12 14:31

借:財務費用 4.7 應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.3 貸:財務費用 -5 是這樣吧,還是要前面整比沖,怎樣好點

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齊紅老師 解答 2022-05-12 14:34

?你好 ;? ? ??借:財務費用 4.7 應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.3 借:財務費用 -5? ;這樣寫才對 ; 你做費用 借方負數? ?

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你好; 1. 微。信是公司名下的嗎? 2. 你發票好久開給你們 ?
2022-05-12
這個其他應付款5 做費用就可以 沒發票可以正常做帳,但是抵扣不了的
2023-07-06
借其他貨幣資金,借銷售費用負數 借銷售費用,貸其他貨幣資金。
2023-12-28
你好 你收到的發票與你之前做賬的金額有差異; 你要體現進項稅。 你直接 這樣做賬??:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:前年度損益調整? 然后影響了所得稅 你還得調整所得稅:借以前年度損益調整貸 應交稅費-應交企業所得稅 ; 結轉 以前年度損益調整余額到利潤分配-未分配利潤?
2021-07-23
對于預收5年租金12萬,開發票3495.15元,另外銀行轉賬手續費360元的情況,分錄可以這樣做: 收款時: 借:銀行存款 120000 貸:預收賬款 120000 開出發票時: 借:預收賬款 3495.15 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 3495.15 支付銀行手續費時: 借:財務費用-手續費 360 貸:銀行存款 360 請注意,以上信息僅供參考,如果還有疑問,建議咨詢專業的會計師。同時,確保在實際操作中嚴格遵守相關法規和規定。 因此,對于你的分錄,借:銀行存款119640、財務費用360,貸:應交稅金3495.15、預收賬款116504.85,這樣做是不正確的。正確的分錄應該按照上述步驟進行。
2023-12-08
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