對于預收5年租金12萬,開發票3495.15元,另外銀行轉賬手續費360元的情況,分錄可以這樣做: 收款時: 借:銀行存款 120000 貸:預收賬款 120000 開出發票時: 借:預收賬款 3495.15 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 3495.15 支付銀行手續費時: 借:財務費用-手續費 360 貸:銀行存款 360 請注意,以上信息僅供參考,如果還有疑問,建議咨詢專業的會計師。同時,確保在實際操作中嚴格遵守相關法規和規定。 因此,對于你的分錄,借:銀行存款119640、財務費用360,貸:應交稅金3495.15、預收賬款116504.85,這樣做是不正確的。正確的分錄應該按照上述步驟進行。
你好,老師,請問一下我今年1月做賬銀行手續費1000元,借,財務費用手續費,貸銀行存款 現在6月份收到銀行開具的金融服務直接收費金融服務的專票,我現在想抵扣進賬稅額,請問這個怎么做賬呢
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發票對方是一次性按一年金額開具的,那我們20年12月收到發票時分錄借預付賬款貸銀行存款,月末分攤租金時借管理費用貸預付賬款對嗎
老師,你幫我看看做的對不對。一次性收設備租金價稅合計:39216。租金:37704.42元,增值稅4511.58元。分攤12個月確認收入租金每月2892.04元。 賬務處理:收到全年租金時:貸:預收賬款34704.42元 應交增值稅銷項稅額 4511.58元 借銀行存款39216元 開出發票確認收入時:借預收賬款2892.04元 貸:主營業務收入-租金 2892.04元
你好,老師請問一下,我公司收取的租金假如是12萬,我做賬是:借:銀行存款12 貸:預收賬款12,然后開出12萬的發票,我確認收入 ,想問一下,我的稅款是按12萬的交,收入我要按月確認,怎么做分錄
老師,你好: 我想問下,我們2022年12月份做了銀行手續費對的分錄: 借:財務費用 貸:銀行存款 2023年2月份才收到銀行開的手續費發票,要怎么進行賬務處理
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?