你好!你看主表的金額有沒有減去
老師,9月份開了一張發(fā)票,稅率寫錯(cuò)了,在申報(bào)增值稅銷售額時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)顯示的比如說,金額600,稅額是18,然后再未開具發(fā)票下手填金額-600,稅額-18,這張發(fā)票11月份郵回來,系統(tǒng)紅沖了,之后11月份的增值稅報(bào)表中,銷售額自動(dòng)顯示金額-600,稅額-18,老師那我在未開具發(fā)票下面寫金額600,稅額18這樣合計(jì)是零,可以嗎?
老師,一般納稅人2月份的一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票開多了,進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際賬上多,我在本月申報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)生成的是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額,這種我還得需要填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一部分嗎?
老師,我們填報(bào)增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)稅額和報(bào)表自動(dòng)帶出來的數(shù)字一樣,但是不含稅金額多了,我們之前沖紅了一張發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該在表里哪里做調(diào)整呢
老師,我手機(jī)有兩張進(jìn)項(xiàng)跨月廢票(9月已勾選抵2張票,前幾天作廢了,我剛在稅務(wù)系統(tǒng)里面看到了那兩張負(fù)數(shù)票)我想問的是系統(tǒng)當(dāng)前可勾選增值稅金額里面數(shù),減沒減去那兩張負(fù)數(shù)
請(qǐng)問上月我去稅務(wù)大廳申報(bào)的增值稅的時(shí)候是負(fù)數(shù),我這個(gè)月自己在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的銷售額和銷項(xiàng)稅沒有減去我上月的負(fù)數(shù),怎么辦呢?我可以自己手動(dòng)沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項(xiàng)稅額嗎)?
某企業(yè)從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應(yīng)納稅所得額為500萬元。該企業(yè)員工為400人,資產(chǎn)總額為6000萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率,如果該企業(yè)在20xx年年初就預(yù)測(cè)到這個(gè)結(jié)果,試幫助該企業(yè)從稅率角度進(jìn)行籌劃以降低企業(yè)所得稅稅負(fù)。
跨年的憑證發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款入錯(cuò)了應(yīng)付賬款,怎么調(diào)整過來?
老師,我們公司現(xiàn)在的項(xiàng)目是工業(yè)園區(qū)修廠房。我是按照建房來設(shè)置科目呢,還是按照建筑業(yè)工程施工設(shè)置科目
個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表需要打印出來記賬嗎?
付的備用金,應(yīng)該入什么科目?
老師你好,我單位印刷廠,分批進(jìn)紙張,款項(xiàng)一次性支付。入庫(kù)出庫(kù)是每月打,還是最后支付的時(shí)候一次性打
老師,您好,我想咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們單位去年剛開始運(yùn)行,找了一家裝修公司裝修辦公室,去年年底裝修完,裝修款也都已經(jīng)支付完了,今年讓開發(fā)票的時(shí)候,這家公司已經(jīng)注銷了,老師,像這樣情況,讓裝修公司老板再委托一家裝修公司給我們開票行不?
以舊換新的舊車的保險(xiǎn)費(fèi)退費(fèi)到公戶上怎么做賬
老師,請(qǐng)問廣東省茂名市電白區(qū)的做了:僅銷售預(yù)包裝食品備案(首次備案),但是查詢到法人的姓名和電話都沒有,然后做變更和注銷,都不可以,應(yīng)該怎么辦呢?
如果是進(jìn)價(jià)A產(chǎn)品是352,B產(chǎn)品是298,組合售價(jià)賣1362,開發(fā)票各自銷售收入多少?怎么算
主表上沒有減速,反而多了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出8000多,從哪里可以查到時(shí)為什么轉(zhuǎn)出嗎老師
你好!你看下附表2,看是哪個(gè)發(fā)票轉(zhuǎn)出
是有一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)紅字發(fā)票信息表從哪里看呢老師
你好!這個(gè)在勾選確認(rèn)平臺(tái)或者電子稅務(wù)局一般可以看到。
我看到了這張發(fā)票老師,但是我在勾選的時(shí)候沒有查到有勾選這樣票啊老師
你好!估計(jì)是是人家開的
上面寫的是我發(fā)出的啊老師
你好,那是你自己開的。我以為是對(duì)方開的。你自己開的你怎么不知道有轉(zhuǎn)出呢
這個(gè)沒有勾選也就是沒有算到進(jìn)項(xiàng)里面去,為什么還要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢老師
你好!因?yàn)槟汩_了信息表,系統(tǒng)默認(rèn)了
奧我查到了老師那是上個(gè)月開的,,那我的銷項(xiàng)稅怎么辦呢老師
你好!銷項(xiàng)的,你確認(rèn)實(shí)際已經(jīng)開了,你可以按沖減后的金額填寫的
老師你看他系統(tǒng)跳出來就是這些,紅字一個(gè)是我開出的一個(gè)是我收到的
你好!這個(gè)圖片沒辦法看清了
就是老師,系統(tǒng)表一上統(tǒng)計(jì)的稅額是沒有扣除我開出的紅字發(fā)票信息表的金額的,也沒有扣除負(fù)數(shù)發(fā)票,我要在下面那里修改填寫嗎老師,跟系統(tǒng)不一致行嗎
你好!申報(bào)的時(shí)候,主表,是要扣除紅字的部分