您好,入庫出庫每月打吧
您好老師,有個很簡單的問題,公司沒有使用網銀只有回單卡,每次都是使用現金支票取工資或平時報銷款項,也就一個月一兩次,像這種每次取現金發工資,按正常業務是應該計入庫存現金但是我直接記銀行存款,還有打印回單時取現的都有回單,我是用支票頭做原始憑證還是用回單
老師你好,我公司為小規模納稅人,最近幾個月正在籌建當中,廠房還沒有建行,購買的瓷磚已經倒庫,但是沒有入庫單,現在只有一張支付貨款的手寫單據,我是這樣做分錄的,借:庫存商品,瓷磚貸:現金,突然感覺有點不對勁,到時候有了入庫單,我這樣的分錄就不對啦,應該怎樣寫為正確的呢?
老師,請問下,我們的售后包給了一家公司,合同約定每月支付20萬,但是之前支付了小部分,最近幾個月集中付了一些款項,但發票欠了很多,對方一次性開出100多萬發票可以嗎?還是每月開20萬開5張?
老師,我們單位在一個商家采購后勤用品,比如垃圾袋、洗潔精、紙巾、打印紙等,現在有七八個月沒有付款,然后現在都要付款了,是要一批一批分開付款,還是要一次性付款呢。申請人是把這些分成四份寫單,分成每份是一到三個月的。
老師,從廠家進貨后,廠家會給一定比例的返利,返利不知道什么時候會到我家賬上,只有下次訂貨或者下個月訂貨時才知道然后在付款時扣掉返利后再打款到廠家賬上,老師,那這次進的貨我要怎么入賬?是按未扣返利的金額入庫還是按把應該給我們的返利扣完的金額再入賬
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
按每個月的出入庫打,金額掛賬。最后實際支付時,沖賬嗎
還是每個月打,不記賬。最后支付的時候直接附在發票后面啊
意思是發票后面是一次開過來的,是吧
你們是先付款的,是吧
發票和錢都是攢幾個月一起開過來,后支付的,出入庫每個月打的話,賬怎么做的
支付時
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發票再做
借:成本或費用
貸:預付賬款
老師,支付和發票是一起的。只是攢了好幾個月的紙錢。我的問題是每個月開的入庫和出庫,當月如何做賬
這個先暫估入賬
借:庫存商品
貸:應付賬款
最后支付的時候,再沖賬是吧
是的,是的,就是這樣的
當月入庫金額10000,出庫10000,暫估入庫時借原材料10000。貸應付賬款。出庫的賬怎么做
這個出庫是用于生產了,是吧
是的,生產了
借:生產成本
貸:原材料