然后再未開具發(fā)票下手填金額-600,稅額-18 只有紅沖才可以寫負(fù)數(shù),你未開票不能隨便寫負(fù)數(shù)
老師你好,詢問個(gè)問題,我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我通過認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證,之后對(duì)方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時(shí)候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報(bào)系統(tǒng)不給通過
老師,9月份開了一張發(fā)票,稅率寫錯(cuò)了,在申報(bào)增值稅銷售額時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)顯示的比如說,金額600,稅額是18,然后再未開具發(fā)票下手填金額-600,稅額-18,這張發(fā)票11月份郵回來,系統(tǒng)紅沖了,之后11月份的增值稅報(bào)表中,銷售額自動(dòng)顯示金額-600,稅額-18,老師那我在未開具發(fā)票下面寫金額600,稅額18這樣合計(jì)是零,可以嗎?
老師,請(qǐng)教一下,這個(gè)月我紅沖了一張發(fā)票,現(xiàn)在2月份開票系統(tǒng)顯示就是負(fù)的開票金額,這個(gè)報(bào)增值稅的話,銷項(xiàng)可以填負(fù)數(shù)吧,
老師們,12月份廠家退了六月份開的票,因此12月開了負(fù)數(shù)的發(fā)票。申報(bào)12月增值稅時(shí),系統(tǒng)上給的數(shù)沒有減掉12月份開的負(fù)數(shù)銷項(xiàng)稅額,這負(fù)數(shù)稅額是不能扣作嗎?還是得自己手動(dòng)改更?,F(xiàn)在系統(tǒng)上扣的稅額是:237311.54。這是十二月份開的正數(shù)發(fā)票。開了一張負(fù)數(shù)的稅額是:65564.20。做賬的本月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額是1759908.70(237311.54(正數(shù)稅額)-65564.2(負(fù)數(shù)稅額)=1759907.7)。那報(bào)稅在,是不是得手動(dòng)更改填寫,由原來的237311.54更改成1759908.70?
老師好,請(qǐng)問一般納稅應(yīng)該開13的售票,1月份有張發(fā)票里面的有一行稅點(diǎn)開錯(cuò)了誤開了3%的稅點(diǎn),導(dǎo)致我現(xiàn)在申報(bào)一月份的增值稅填寫報(bào)表時(shí)取數(shù)不正確,取數(shù)稅額按照開票金額取的70206.98,總銷售額540225.9元,稅應(yīng)該是70229.37。這怎么辦,剛剛把1月份這張開錯(cuò)的發(fā)票紅沖了。我這個(gè)月申報(bào)增值稅應(yīng)該那么申報(bào)?按照哪個(gè)數(shù)申報(bào)交增值稅???申報(bào)數(shù)跟系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)不一樣會(huì)不會(huì)預(yù)警
收匯時(shí),匯率按哪天的?
合伙企業(yè)的法人能按工資薪金申報(bào)嘛,還是只能給法人按經(jīng)營所得申報(bào)呀?
收匯時(shí),匯率按哪天的?
企業(yè)哪些科目屬于金融資產(chǎn),金融資產(chǎn)和經(jīng)營資產(chǎn)如何區(qū)分呀?
民非企業(yè),員工報(bào)銷的快遞費(fèi),油費(fèi)和公司電話費(fèi)、辦公用品、稅控盤費(fèi)、車險(xiǎn)、車船稅等等入現(xiàn)金流量表里的哪個(gè)項(xiàng)目?是入購買商品、接受服務(wù)支付那一項(xiàng)目嗎?如圖所示
合伙企業(yè)經(jīng)營所得是按月申報(bào)還是按季度申報(bào)呀?需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嘛?
請(qǐng)問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發(fā)票,給對(duì)方單位抵稅,對(duì)方單位給老板幾千塊錢,老板堅(jiān)持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
請(qǐng)問個(gè)體戶需要交哪些稅?有什么優(yōu)惠政策?
公司通過起訴收到的貨款中含有利息費(fèi)用,需要開具發(fā)票嗎,是含在貨款里嗎,另外簽合同是分公司,但是法院劃扣到總公司的款,發(fā)票是開分公司還是總公司的發(fā)票?
老師為什么貨款當(dāng)日結(jié)清,還要先記應(yīng)收賬款呢
老師,紅沖了,只不過是9月份開的票11月份紅沖的
你9月申報(bào)的時(shí)候未開票不能填-600