您好,應該是可以遞減的,您手動修改下
老師:8月份我開了一張9萬的銷項,又開了一份10萬的銷項負數,稅盤也顯示本月開票總額是-1萬,可是填寫報表的自動獲取數據的時候沒有顯示這個負數銷項的信息,只顯示正數的9萬的數據,這個我可以手動給他改成負數跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報稅時顯示報表數據都沒問題,這次就沒顯示出來,我就不知道是哪里出了問題?
4月的增值稅申報表填錯了,可以不去稅務修改嗎 我們是生活服務行業,今年免稅,4月發生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發票,會計在申報時,填的銷項稅額負數,造成發生銷項稅額負數,形成留抵稅額,實際上1月按免稅申報的,就沒有交稅
老師,請教一下,這個月我紅沖了一張發票,現在2月份開票系統顯示就是負的開票金額,這個報增值稅的話,銷項可以填負數吧,
老師們,12月份廠家退了六月份開的票,因此12月開了負數的發票。申報12月增值稅時,系統上給的數沒有減掉12月份開的負數銷項稅額,這負數稅額是不能扣作嗎?還是得自己手動改更。現在系統上扣的稅額是:237311.54。這是十二月份開的正數發票。開了一張負數的稅額是:65564.20。做賬的本月發生的銷項稅額是1759908.70(237311.54(正數稅額)-65564.2(負數稅額)=1759907.7)。那報稅在,是不是得手動更改填寫,由原來的237311.54更改成1759908.70?
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?