自己填寫不了 得去稅務局
老師,9月份開了一張發票,稅率寫錯了,在申報增值稅銷售額時,系統自動顯示的比如說,金額600,稅額是18,然后再未開具發票下手填金額-600,稅額-18,這張發票11月份郵回來,系統紅沖了,之后11月份的增值稅報表中,銷售額自動顯示金額-600,稅額-18,老師那我在未開具發票下面寫金額600,稅額18這樣合計是零,可以嗎?
老師,請教一下,這個月我紅沖了一張發票,現在2月份開票系統顯示就是負的開票金額,這個報增值稅的話,銷項可以填負數吧,
請問老師,當月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發票,又新開了一張專票。我現在要申報增值稅,電子稅務局讀取銷項發票數據時已經扣除了紅字發票的負數。請問我現在是根據這個數據直接申報,還是需要在表里哪里再填負數數據?
打開開票系統,在5月份開2份發票,因為跨月了,就在6月開了負數發票(顯示如圖),問: 1:增值稅申報是申報“實際銷項金額”6萬9那個?還是18萬那個數字呢? 2:所得稅申報,同樣的問題,,在銷項金額那里,是填6萬9,還是18萬?
請問下老師,本月開了沖紅發票,請問這個負數銷售額在電子稅務局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統帶出來的開票金額是沒有扣掉負數銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。