還得需要填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一部分
老師,請問我1月份做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是去年12月份多做了進(jìn)項(xiàng)稅的金額,那我2月份報(bào)增值稅的時(shí)候,填寫附表二的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額應(yīng)該填寫在哪一欄
老師,一般納稅人2月份的一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票開多了,進(jìn)項(xiàng)稅額比實(shí)際賬上多,我在本月申報(bào)增值稅的時(shí)候增值稅申報(bào)表自動(dòng)生成的是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額,這種我還得需要填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出一部分嗎?
12月份增值稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào),但是年終審計(jì)2月份的審計(jì)要求將一部門進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那么我這個(gè)增值稅申報(bào)表可以不去大廳更正,把這個(gè)轉(zhuǎn)出數(shù)填到2月份的增值稅申報(bào)可以嗎,我們現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)留抵很多,還沒涉及到繳納增值稅
老師,上月進(jìn)項(xiàng)稅額高于銷項(xiàng)稅額,本月不需要繳納增值稅,是吧?多出部分,下月申報(bào)時(shí),自動(dòng)抵扣次月的銷項(xiàng)嗎?
納稅申報(bào)表上比實(shí)際多一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分,如何進(jìn)行調(diào)整? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 是這樣做分錄嗎
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細(xì)表的時(shí)候,收匯單上顯示的金額,不和報(bào)關(guān)單上面一樣,可能三張銀行憑證對應(yīng)了四五單報(bào)關(guān)單,那我要怎么填
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,我賬務(wù)上不需要做其他處理吧,我賬上就是按照實(shí)際的的做的賬?
賬上就是按照實(shí)際的的做的賬,不需要做其他處理