你好 作廢的進(jìn)項(xiàng)不勾選? ?要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理??
老師你好,詢(xún)問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我單位上月收到對(duì)方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票,我通過(guò)認(rèn)證平臺(tái)后勾選認(rèn)證,之后對(duì)方又給我開(kāi)過(guò)來(lái)一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤(pán)里做了作廢處理,之后我通過(guò)金稅盤(pán)給他開(kāi)具了一張紅字信息表,把一開(kāi)始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開(kāi)來(lái)的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表二時(shí)候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額,減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實(shí)際的要少,如果附表二填寫(xiě),勾選平臺(tái)+上我做紅字的那張發(fā)票填寫(xiě),申報(bào)系統(tǒng)不給通過(guò)
老師 想問(wèn)下你 小規(guī)模納稅人9月份有開(kāi)具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開(kāi)了張1600,開(kāi)錯(cuò)的票票面上寫(xiě)了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒(méi)有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,因?yàn)橛幸粡堅(jiān)鲋刀悓?zhuān)票我收到了(對(duì)方是12月1號(hào)開(kāi)給我們的),但是呢我去稅務(wù)局平臺(tái)里面查詢(xún)卻沒(méi)有查到這張專(zhuān)票的信息,我很確定一定以及肯定這張票我才收到并且沒(méi)有被勾選抵扣過(guò),那么會(huì)不會(huì)出現(xiàn)比如說(shuō),要將11月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選抵扣了之后這張進(jìn)項(xiàng)票才會(huì)出現(xiàn)在這個(gè)平臺(tái)里面呢?????如圖,圖一是我收到的12.1號(hào)的專(zhuān)票,圖二是系統(tǒng)里面完全沒(méi)有這張票
老師,想問(wèn)下我有兩張9月份外面開(kāi)的增值稅專(zhuān)票6000不含稅5309.74稅額690.26,我已經(jīng)在勾選平臺(tái)剛剛勾選了。我報(bào)稅時(shí)候在增值稅納稅申報(bào)表二里面填的是本期申報(bào)本期抵扣份數(shù)2金額5309.74稅額690.26,銷(xiāo)售發(fā)票的稅額是2425.87但是在主表還顯示的應(yīng)納稅額合計(jì)是2425.87 2425.87都是簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅額。想問(wèn)問(wèn)為啥沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)稅690.26減掉呢
老師,我手機(jī)有兩張進(jìn)項(xiàng)跨月廢票(9月已勾選抵2張票,前幾天作廢了,我剛在稅務(wù)系統(tǒng)里面看到了那兩張負(fù)數(shù)票)我想問(wèn)的是系統(tǒng)當(dāng)前可勾選增值稅金額里面數(shù),減沒(méi)減去那兩張負(fù)數(shù)
我想問(wèn)一下,酒店給我開(kāi)出的普票我沒(méi)報(bào)銷(xiāo),公司會(huì)查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷(xiāo)嗎?這只有開(kāi)出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒(méi)有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目,沒(méi)有用生產(chǎn)成本和庫(kù)存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶(hù)轉(zhuǎn)租金到公戶(hù),再?gòu)墓珣?hù)轉(zhuǎn)到老板私戶(hù)應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷(xiāo)售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶(hù)打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶(hù)怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶(hù)支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶(hù)端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。